Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avansi i PVN
Podskazite, cto ukazivat v prilozenii k deklaracii, esli polucen i uplacen avansovij scet. Datu i nomer sceta ili datu i nomer platezki?
Atbildes (10)
Я указываю платежку,считаю,что в данном случае именно она является
основанием для предналога
Spasibo
VID Nr.619 2.pielikums18.26 ЧЕРНЫМ по белому написано: saņemta rēķina izrakstīšanas datumu. Перестаньте придумывать. А уплаченную сумму в месяце оплаты(rēķ.31.07.04)-apmaksats 10.09-> septebra deklarācijā, bet 2.pielikumā - būs 31.07.)
tiesības uz priekšnodokli avansa maksājuma gadījumā iestājas ar avansa samaksu, manuprāt priekšnodokļa pielikumā jāuzrāda nevis avansa maksājuma rēķins, bet gan maksājuma uzdevuma numurs un datums, kad avansa maksājums veikts.
Увы Jk я тоже так думала и указывала номер и дату авансового счета в приложении. Позвонили из VIDa и попросили переделать приложения,т.к. при авансе оправдательный документ это платежка.
где в законе написано, что с авансов надо платить НДС в бюджет?
Например в ч. 1 ст. 8 закона. Поставка товаров произошла, если вознаграждение получено авансом. А поставка у нас облагаемая сделка, с которой надо платить налог.
но если мы оплатили аванс, это тоже поставка и поэтому можно списать в предналог?
9) priekšnodoklis — pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:
d) samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem,
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture