Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Prece realizēta ES PVN nemaksātājam
Labdien. Palīdziet tikt skaidrībā. Šodien pazvanīja no VID, lieta tāda, ka pagājušā gada 10.oktobrī realizējām preci uz Franciju , un kā vienmēr piemērojām 0% PVN, bet izrādās, ka šī firma no 29.09.2011 vairs nav PVN maksātāji. Tagad man ir jāaprēķina un jāsamaksā budžetā PVN.Tasir skaidrs, bet vai šādā situācijā bija jāraksta invoice summa + PVN 22% ? Jā, un PVN deklarācijā kur parādās šis darījums?
Nekāds invoiss Jums nav jātaisa. Kur Jūs to liksiet?
Jāaprēķina PVN, nokavējuma nauda un jānomaksā budžetā.