Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
EDS PVN deklarācija
Ievadu PVN deklarācijas pielikumā dok-ta datumu, pārbaudīt/saglabāt un
automātiski gandrīz visi datumi izmainās... mēģināju vairākas reizes un tas pats.
Vai vēl kādam tāpat?
Dok-ti ar darba dienu datumiem.
Atbildes (9)
Ar katru jaunu darbību pa vienam datumam atpakaļ un tā visus dok-tus
Jūs ar TJ failu nesūtiet?
Nē. Bet gribētu tomēr sākt.
Kāds viedoklis par PVN atskaites gatavošanu TJ?
Nav ļoti sarežģīti?
Man teica, ka sarežģīti, var kļūdīties, ja kāds konts nav piesaistīts utt.
Kas Jums tās muļķības stāsta?
Ar PVN laikam tas pats, kas ar bakas importu un eksportu ;-), žēl ka sen jau to nesāku lietot.
Ja grib viedot PVN atskaiti Tildē izrakstītie rēķini normālie un reversie jāliek atsevi'šķos debitoru kontos:
pime.,
2310 - normālie un
2311 - reversie?
Ar saņemtajiem normālajiem un reversajiem tas pats?
5310 - normāie
5311 - reversie
Vai tad tagad liekat visus kopā?
Bankas imports-eksports sanāk?
Uz 2310 jā, kopā.
Sanāk, nav jau kam nesanākt
Atsevišķi vai nu debitori/kreditori vai ieņēmumu/izmaksu konti.
Man pašai šķiet, ka labāk ir debitoriem/kreditoriem atsevišķi konti, jo katrā no tiem tomēr tiek uzskaitīti darījumi ar atšķirīgu ekonomisko būtību, kā arī ērtāk pārbaudīt - pareizi Es debitorus ar PVn likmi un redzi vai reverss uzskaitīts.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture