Programmēšanas pakalpojumu pārdošana uz ES
Reti ar to nākas saskarties, vecajā līkumā vismaz man šķita,ka saprotu,tagad neko nevaru atrast. Prasīju grāmatvedei,kas mums taisa gada pārskatus, tā saka,lai zvana uz VID,bet tur man pieredze tāda,ka labāk nevajag,ja gribu vēl pati kautko saprast.Zinu,ka mani sūtīs lasīt vēlreiz likumu,taču varbūt kāds var atbildēt - Ja par sistēmas programmēšanu,kas tiks izmantota citā ES valstī un kur klients ir PVN maksātājs, tiek izstādīts rēķins - tas ir ar )% jeb bez pvn pavisam?
EDS saka,ka ja aizpildīts PVN2, tad tā summa jābaksta 45 vai 48.2 rindā, bet tās nav ne piegādātās preces ne veiktie darījumi pēc manas sajēgas, tas ir sniegts pakalpojums.
Kurā rindā man to summu jādeklarē?