Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Кредитный счет на импортный товар Uz tēmu sarakstu
Кредитный счет на импортный товар
Ой, помогите, кто чем может. Мне сегодня мозг вынесли, так я уже торможу. Ситуация в следующем:
В ноябре получили товар из 3 страны ( импорт ) , растаможили ( НДС особый режим). В декабре получили кредитный счет ( скидку) на этот товар . Че с НДС декларацией и с таможенной?
Нет ли каких заковырок с 3 ми странами. Я так понимаю, это мимо НДС декларации будет. Поставлю на доход и все, или же мне нужно таможенную декларацию менять.
Кто то сталкивался с подобным?
Atbildes (6)
Вот огорчу Вас, придёться менять таможенную декларацию.
Ага, ясненько, понятненько. А какие варианты, чтоб ничего не менять? А если мы этот кредитный счет оформим как компенсация затрат и как бы мимо НДС. А хотя я ничего не теряю если и декларацию поменяю, хлопотно тока малость.
Спасибо, что огорчили.
Если вам очень хочется вернуть переплаченную ввозную пошлину, то можете написать кучу писем на таможню и переделать ввозную декларацию. С ПВН тогда вообще бред получается - вы его заплатили в большем объеме, теперь пересчитают, что должны меньше, но ведь оплаченная сумма уже благополучно вернулась предналогом, Теперь, очевидно, надо будет скорректировать предналог в ПВН декларации на размер переплаты, а саму переплату ПВН можно будет использовать как оплату ПВН по следущей таможенной декларации. Возникает вопрос - а оно вам надо? И штрафовать вас не за что - вы же заплатили больше, а не меньше...
С ПВН тогда вообще бред получается - вы его заплатили в большем объеме, теперь пересчитают, что должны меньше, но ведь оплаченная сумма уже благополучно вернулась предналогом,
растаможили ( НДС особый режим). - у них особый режим, так что не платили ни в большем, ни в меньшем объеме
Извините, не обратила внимания... Таки все равно коррекцию делать надо - 1-ю декларацию отминусовать, а новую провести....
А если мы этот кредитный счет оформим как компенсация затрат и как бы мимо НДС.
Не , как бы совсем не мимо, а очень даже объект ПВН, потому как такое дело напрямую связано с продажей /покупкой товара.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture