Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Импорт и PVN декларация
Здравствуйте! Милые девушки, нужна Ваша помощь. Импорт из 3-ей страны: инвойс 25.06.2014, ievedmuita un muita PVN заплатили 30.06.2014, растоможка (эксп.декларация) оформлена 01.07.2014. В каком месяце мне показывать эту сделку в PVN декларации? По 33 статье закона НДС -получается в июле (выпущены в свободное обращение), а по 97(8) статье - в июне (аванс). Помогите, пож-та, разобраться.
Atbildes (7)
получается в июле
По дате оформления декларации на ввоз и выпуск в свободное обращение
Спасибо,Ser. Я тоже склоняюсь показать эту сделку в июле. Единственное, не понятно, в каких случаях при импорте применяется статья 97(8). Может кто-то сможет просветить. Спасибо.
(8) Если налог за импортируемые товары уплачен авансом, эта уплаченная авансом сумма налога вычитается как предналог в налоговой декларации того периода таксации, в котором уплачен аванс.
А я склоняюсь что в вашем случае как раз аванс уплаченный нужно показывать в июне, у вас же не свободный режим импорта, вы уплатили ПВН авансом в июне, значит и показать должны в июне.
В ПВН Декларации показываете оплаченный !! в Валст кассу ПВН той датой, когда оплатили, а не когда реально растаможили товар. Т.е. 30 июня.
А вот в бухгалтерии отражаете сделку, исходя из условий поставки ( Inkoterms).
Я тоже склоняюсь показать эту сделку в июле
Я считаю, что тут Вы пишете некорректно. В Вашем случае ( у Вас же нет реверса) Вы НЕ отражаете сделку в Декларации, а ставите в 61 строку перечисленную сумму ПВН, и только.
Спасибо за ответы. Значит сделку надо показать в июне, но при сверки данных VIDA с Muitoi будут нестыковки по датам. Это не страшно?
Вы же ставите в колонке " документ" - номер и дату Платежки. А не номер и дату Таможенной декларации.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture