Kredītrēķins PVN deklarācījā
Labdien. Varbūt varat palidzēt ar PVN deklarācijas aizpildīšanu sekojošā situācijā:noteiktajā taksācijas periodā tika izrakstīti 2 kredītrēķini, 1 saistīts ar tā paša taksācijas perioda rēķinu, 2 saistīts ar iepriekšējo taksācijas periodu (iepriekšējo PVN deklarāciju). Kā būtu pareizāk atspoguļot šos kredītrēķinus? Saprotu, ka tā paša taksācijas perioda kredītrēķins tiek iekļauts vienkārši samazinot attiecīgā sasaistītā rēķina preču vērtību, taču kas notiek ar kredītrēķinu par iepriekšējā taksācijas perioda preču pārdošanu? Jāveic korekcija 67.rindā un 1-III sadaļā vispār nav jāiekļauj šis kredītrēķins?
Paldies