Help! PVN deklarācijā un VAD uzrādīto summu nesakritība
Labdien!Latvijas uzņēmums Norvēģu uzņēmuma rīkojumā ražo iekārtas un eksportē Norvēģu klientam.
Par saražoto iekārtu rēķins ar 0% PVN tiek piestādīts Norvēģim. Nododot PVN deklarāciju, rēķina summa atspoguļojas 48(1) rindā "eksportētās preces".
Sastādot eksporta deklarāciju kā nosūtītās Latvijas uzņēmums, bet saņēmējs Norvēģis priekš ... (konkrētais klients trešajās valstīs. Bet pēc norvēģa lūguma, ekportam tika pievinota pavadzīme ko norvēģis izraksta gala klientam, kas ir, protams, lielāka par Latvijas uzņēmuma izrakstīto vērtību Norvēģim. Veidojas nesakritība.
Kā rīkoties šajā situācijā, lai atrisinātu nesakritību? Jālūdz Muitai, lai labo eksporta deklarācijas? Vai var kaut kā citādāk paskaidrot starpības, lai nebūtu problēmas ar VID?
Jau iepriekš paldies