По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Момент оказания строительной услуги - получен аванс Uz tēmu sarakstu

Момент оказания строительной услуги - получен аванс
Скажите пожалуйста, не верно ли будет если мы задекларируем сделку (реализация) по строительной услуги в момент подписания акта о выполненных работ и при выставлении итогового налогово счета клиенту, а не в момент частичных авансовых платежей от клиента?
Статья 124 (4) Закона нам не подходит? Или четко Статья 120 даже если в данном случае налога в бюджет у нас нет (платит получатель)?

Тот же вопрос и про продажу строительных изделий. Когда мы получаем предоплату а потом только накладная
Nata_k
Nata_k 11.04.2018 11:30
1834 ziņojumi

Atbildes (3)

(4) Priekšnodoklis par saņemto pakalpojumu, par kuru nodokli valsts budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs saskaņā ar šā likuma 141., 142., 143. un 143.4 pantu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad ir saņemts pakalpojums un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šo pakalpojumu samaksāts avansā saskaņā ar rēķinu.

(5) Priekšnodoklis par precēm, kas iegādātas saskaņā ar šā likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad ir saņemtas preces un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šīm precēm samaksāts avansā saskaņā ar rēķinu.

Они вас задекларируют по авансам. Хотите объяснятся каждый раз с ВИДом?
Tt7
Tt7 11.04.2018 12:09
37863 ziņojumi
Они вас задекларируют по авансам. Хотите объяснятся каждый раз с ВИДом?
в том то и дело что не ругаться. тут может делать как кому в голову взбредет Все бухгалтера разные.
По дереву нам например на авансовых счетах пишут примечание что сделка будет декларироваться в момент фактической отгрузки (накладная). Так и у нас. Тем более что 4) и 5) подпункты это разрешают (vai)

И еще потом в ЕДС есть такой чудненький отчетик, в котором очень красиво они пишут расхождение задекларированных сумм по предналогам и налогу... вот там работки много - проковырять где аванс, а где реализация когда переходные периоды. Вопрос зачем тогда он..

Я лишь хотела получить подтверждение от Вас что по любасу мы должны не важно какая сделка реализации все декларировать сразу. Если это так , то спасибо за ответ!
Nata_k
Nata_k 11.04.2018 12:17
1834 ziņojumi
Ну полученные авансы по Латвии всегда декларировались в том периоде, в котором получались, ничего не изменилось. Заказчик обязан крутить реверс по авансам, у исполнителя эти авансы должны появится в 41.1. И vai это не выбор, а обязаловка.
Tt7
Tt7 11.04.2018 12:22
37863 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.