Отчет о командировке
Добрый день,помогите пожалуйста с бухгалтерскими проводками. Есть такая тема.
1) Выдано из кассы директору на командировку 1 500
2) Директором составлен авансовый отчет о командировке сроком 7 дней в Тайвань, по которому утверждены следующие расходы:
начислена компенсация суточных расходов 29 EUR в сутки;
расходы на проживание в отеле 1750 долларов США. Курс доллара на дату отчета 0,412000.
Примечание: согласно правил КМ от 12.10.2010 № 969 норма оплаты гостиницы в сутки составляет 150 долларов США.
3) Выполнен через кассу наличными окончательный расчет с директором за командировку
4) Распоряжением директора установлено списать перерасход за оплату гостиницы в командировке на непредвиденные расходы несвязанные с хозяйственной деятельностью.
5) Начислен подоходный налог с предприятия на сумму перерасхода проживания в отеле
Мой вариант таков:
1) Д 2380; К 2610; 1500
2) Д 7570; К 2380; 924
3) Д - ; К - ; -
4) Д 8410; К 7570; 288,4
5) Д 8610; К 5724; 57,68 (но это не правильно!)