PVN grāmatošana, ja uzņēmums nav PVN maksātājs
Labdien,Pēc garāka atvaļinājuma esmu atgriezusies grāmatvedībā un ir radušies jautājumi.
SIA nav PVN maksātājs, bet saņemt rēķinus no LR reģistrētiem PVN maksātājiem.
Visu rēķina summu grāmatot:
D7... K53..?
Vai tomēr PVN saņemtajos rēķinos jāgrāmato klasiski?
D 7...
D5721
K53..
Ja tomēr šādi, tad kāds šajā gadījumā būtu nākamais grāmatojums D??? K5721