По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Декларация ПНП Uz tēmu sarakstu

Декларация ПНП
Добрый день! Пролетел год, все уже забылось про годовые отчеты. Поправьте, пожалуйста,если ошибаюсь.
Если не было в течении года сделок, которые предполагали уплату ПНП, декларацию весь год не представляли, то за декабрь до 20 января декларацию обязательно сдаем.
Если подавались декларации в течении года и платили ПНП, то за декабрь до 20 января декларацию за декабрь сдавать не надо. Подаем окончательную декларацию вместе с годовым отчетом. Спасибо!
Zan
Zan 06.01.2020 15:49
376 ziņojumi

Atbildes (30)

Gada pēdējo UIeN deklarāciju par decembri jānodod obligāti līdz 20.janvārim.
Vinnijsp
Vinnijsp 06.01.2020 15:52
308 ziņojumi
UIN deklarācijā ieliku p līdz 2017.g. un peļņu 2018.gadā.Beigās parādījās liela summa UIN aprēķinātā.Esmu apjukusi,vai tā summa jāmaksā valsts kasei?
Kemera
Kemera 07.01.2020 14:33
362 ziņojumi
Manuprāt , peļņa par 2018.gaduUIeN deklarācijā nekur nav jāparāda.
Vinnijsp
Vinnijsp 07.01.2020 15:46
308 ziņojumi
Kurā ailē tad Jūs šo peļņu uzrādījāt? 1.1.ailē uzrādot peļņu līdz 31.12.17, nekādu nodokli nevajadzētu rēķināt. Bet 2018. gada peļņu, ja taisāt deklarāciju par 2019.gadu , vispār nekur nav jāuzrāda.
Abra
Abra 07.01.2020 15:47
2285 ziņojumi
Vispār nebrīnītos, ja būtu aprēķināts nodoklis no vecās peļņas. Pašai tikko šāda pieredze. Man ir ziedojums, izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas. Ziedojums mazāks par 2%. Bet rāda kļūdu - esot jābūt pārsniegumam un kaut kas lielāks par 0 jāieraksta 6.1.ailē.
Zvanu konsultantiem. Sistēmas kļūda. Vai nu rakstiet, ka nav ziedojumu vai ir pārsniegums 1EUR. Savādāk neiesniegšot. Sašutu, kā VID var mācīt iesniegt nepatiesas ziņas. Tā arī palika- ja atsakos uzrādīt nepatiesas ziņas, tad UIN deklarāciju neiesniegt.
Abra
Abra 07.01.2020 16:27
2285 ziņojumi
Varbūt pajautājiet Tomam - kā makaronus labāk sagatavot.
Aivars007
Aivars007 07.01.2020 17:59
26981 ziņojums
izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas
Ja nav pārsnieguma, tad arī nevajag uzrādīt. Viss kartībā.
Tas ir pieļaujamā summa, kuru varētu attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem un kuru nav jāiekļauj nodokļa bāzē Deklarācija UIN priekš nodokļa apliekamas summas. Tukša 6.1.rinda neprasa atšifrējumu 9.2. tabulā
Sbe
Sbe 07.01.2020 18:20
1150 ziņojumi
Tā arī palika- ja atsakos uzrādīt nepatiesas ziņas, tad UIN deklarāciju neiesniegt.
Abra 07.01.2020 16:27
Agrāk visu, ko nevar izmānīt caur strukturētu formu, varēja caur Informāciju KACiem un tad viņi paši "čakarējās" savā galā.
Ant_lv
Ant_lv 07.01.2020 21:56
3387 ziņojumi
Varbūt pajautājiet Tomam - kā makaronus labāk sagatavot.
VID darbiniecei vismaz varēju izpausties visā savā sašutumā. Tomam nekādi - kam man tāds ?LOL
Abra
Abra 08.01.2020 09:11
2285 ziņojumi
Piezvaniet:
Mārtiņš Indāns
VID Nodokļu pārvaldes
Juridisko personu deklarāciju uzskaites daļas
Pirmās nodaļas galvenais nodokļu inspektors
tālrunis: 67122132

Tikai nesakiet, ka es iedevu kontaktus.
Viņš paskaidros, kāpēc nesanāk.
Aivars007
Aivars007 08.01.2020 12:53
26981 ziņojums
Paldies! Man jau paskaidroja. Sistēmas kļūda, kuru var apiet, vienīgi uzrādot nepareizus datus. Par to arī sacepos - kā VID darbinieki var mācīt deklarācijā apzināti uzrādīt nepatiesus datus.
Abra
Abra 08.01.2020 13:24
2285 ziņojumi
VID darbiniekiem viss ir atļauts. Arī mācīt to, kā pagatavot makaronus.
Tagad mūsu dzīvē viss ir pa jaunam.
Ja jautāsiet I.Jaunzemei viņa Jums atbildēs: Es nesaprotu, kā tieši Jūs to nesaprotat... Man viņa tā atbildēja.
Aivars007
Aivars007 08.01.2020 13:27
26981 ziņojums
Man ir ziedojums, izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas. Ziedojums mazāks par 2%. Bet rāda kļūdu - esot jābūt pārsniegumam un kaut kas lielāks par 0 jāieraksta 6.1.ailē.
Abra 07.01.2020 16:27
Man tieši tāpat. Gada laikā ziedojām nelielas summas SLO. Tagad deklarācijā par decembri gribu uzrādīt, ka pārskata gadā ir veikti ziedojumi, par kuriem piemērots nodokļa atvieglojums 2 % no bruto darba samaksas. Tikko ielieku deklarācijā ķeksīti, tā parādās kļūda- ka kaut kas esot jāieraksta 6.1 ailē
Vinnijsp
Vinnijsp 20.01.2020 11:10
308 ziņojumi
Uzrakstīju jautājumu rakstiski un saņēmu atbildi, ka šādā gadījumā deklarācijā norāda, ka ziedojumu nav,
Abra
Abra 20.01.2020 13:20
2285 ziņojumi
1. Deklarācija jāiesniedz katru mēnesi, kurā ir nosacīti sadalāmā peļņa. Ja tādas nav, deklarācija nav jāiesniedz, izņemot decembri.
2. Deklarācijas 6.1.rindā (šajā gadījumā) norāda tikai ar nodokli apliekamo summu, tātad pārsniegumu, ja tāds ir.
Ja pārsnieguma nav - nav apliekamās summas, tātad atgriežamies sākuma punktā - deklarācija nav jāiesniedz.
Aivars007
Aivars007 20.01.2020 13:32
26981 ziņojums
1. Deklarācija jāiesniedz katru mēnesi, kurā ir nosacīti sadalāmā peļņa. Ja tādas nav, deklarācija nav jāiesniedz, izņemot decembri.
2. Deklarācijas 6.1.rindā (šajā gadījumā) norāda tikai ar nodokli apliekamo summu, tātad pārsniegumu, ja tāds ir.
Ja pārsnieguma nav - nav apliekamās summas, tātad atgriežamies sākuma punktā - deklarācija nav jāiesniedz.
Aivars007 20.01.2020 13:32
Kāda velna pēc tad deklarācijā ir rinda 9.2.2."Ziedojumi,par kuriem piemēro nodokļu atvieglojumu" ? Es saprotu tā- ja bija ziedojumi SLO, tad tie ir jāuzrāda decembra deklarācijā, kaut arī apliekamā bāze neveidojas.
Vinnijsp
Vinnijsp 20.01.2020 13:48
308 ziņojumi
Manuprāt, esat neprecīzi sapratusi.
Jaunā deklarācija būtiski atšķiras no "vecās" deklarācijas.
"Vecajā" deklarācijā, kā zināms, veidojās nodokļa bāzes un nodokļa aprēķins no garu garās tabulas.
Jaunajā deklarācijā jānorāda tikai rezultāts - bez aprēķina.
Tā ir tā būtiskā atšķirība.
Jāpārlasa Metodiskie norādījumi, varbūt kļūs skaidrāks.
Protams, tas ir neierasti, jo it kā zudusi līdzšinējā loģika.
Bet tā nu tas ir. Jāmēģina izprast, jādzīvo līdzi laikam.
Visi mēs mācāmies. Nav citas izejas.
Aivars007
Aivars007 20.01.2020 13:57
26981 ziņojums
Сформировала сейчас декларацию по 2-м фирмам. В обеих нет ничего облагаемого ПНП. У обоих фирм в конце декларации стоит сумма налога. С какого????
Позвонила этому Мартиньшу (спасибо, Айвар). Грит, чтобы не брала эту цифру в голову и сдавала как есть.
Тапа, система там сама уних что-то считает. Дык, грю, вы бы хоть поставили на стене предупреждение, а то бухи так инфаркт могут получить...))) Посмеялся и сказал, что не у всех это проявляется.
Вот и живите теперь с этим!
Sletla
Sletla 20.01.2020 15:26
13416 ziņojumi
Там появляется информативная сумма из предыдущих деклараций, если был налог. Пока поняла откуда сумма берется всю голову сломала. В итоговой оборотке увидела сумму начисленного налога за предыдущие месяца.
Jelena001
Jelena001 20.01.2020 15:47
1230 ziņojumi
Там появляется информативная сумма из предыдущих деклараций, если был налог. Пока поняла откуда сумма берется всю голову сломала.
Jelena001 20.01.2020 15:47
Тоже самое, и еще сколько времени потеряно
Galaiv
Galaiv 20.01.2020 15:51
640 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.