Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Ошибочно выставленный PVN
Товар бы продан физическому лицу в Россию и отправлен почтой. Обнаружена ошибка в выставленном счете в январе 2019г. - счет выставлен и оплачен с PVN 21%.А надо было продать товар в третью страну без PVN. В месячной декларации PVN налог учтен. Подскажите как теперь поступить ?
1.Или переделывать счет и засчитать PVN в стоимость товара и исправлять декларацию PVN?
2. Или оставить как есть и подарить PVN государству ?
3. Или ?????
Es laikam paliktu pie otrā varianta, ja summa nav liela.
ИМХО: Если не было PVN экспортной декларации (Mutiskā dekl) судя по тому что было отправлено почтой, то я бы исправил Invoice и исправил PVN декларацию.
Если была экспортная декларация, то зависит от суммы, не большая сумма то вариант 2.