Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Новый а/м
Предприятие в октябре приобрело а/м . Заплатили аванс 10%, ПВН 50% возвратил ВИД, Со всей суммы,
Начисляем износ, 50% хоз,расходы+50% нехозю расходы. Правильно?
Atbildes (9)
Гадаем : юридическое лицо или физик ?
Начисляем износ, 50% хоз,расходы+50% нехозю расходы. Правильно?
Всё зависит от методики учёта на Вашем предприятии этих вторых 50%. Можно добавлять к себестоимости расхода, а можно держать на отдельном счёте.
Начисляем износ, 50% хоз,расходы+50% нехозю расходы
??? не поняла. износ 50/50 или что?
не поняла. износ 50/50 или что?
ААА... ты так поняла?

Да....вполне возможно, что автор имел в виду такую схему... Пора бы уже ничему не удивляться, но нет...
ограничение 50% относиться только к НДС, к расходам по амортизации это отношение не имеет.
Это имеет отношение к расходам физиков , которые работают без путевых листов.
Это имеет отношение к расходам физиков , которые работают без путевых листов.
Ну в вопросе вроде речь о предприятии, которое купило а/м
И казалось бы...при чем тут аванс
И казалось бы...при чем тут аванс
Сегодня четверг, наш гадальный салон открыт для любых вопросов..
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture