PVN декларация уточнение
Такая ситуация:
Сегодня 03.12.25 партнер ( сделка 21%, по Латвии) прислал счета , которые выписал в сентябре за услуги август- сентябрь,
В майле даже приписка, забыл прислать

Как корректно будет отразить эти счета с предналогом :
1. Пересдать декларацию пвн за сентябрь
2. Предналог Включить в декларацию ноября, , а расходы в сентябрь
3 ?