Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Preču imports Uz tēmu sarakstu
19 ziņojumi
Atbildes (33)
http://www.bizlaw.lv/forums/index.php?showtopic=95
http://www.bizlaw.lv/forums/index.php?showtopic=90
Bet godīgi sakot 7.panta(1) 1 daļu es saprotu preces pārdošanu muitas noliktavai, bet līdz ko prece tiek pārdota citai firmai tā tā ir prece laista brīvā apgrozībā un 18% PVN. Ja es nepareizi saprotu, tad palabojiet mani. Kāpēc PVN likumā nav skaidrots termins "laist preci brīvā apgrozījumā" - es to saprotu kā preces realizāciju no firmas A firmai B. Firma A ieved preci no ES vai trešajām valstīm muitas noliktavā par to piemērojot 0% likmi, bet ja Firma A pārdod šo preci no muitas noliktavas firmai B tātad prece jau tiek laista brīvā apgrozībā (18%). Vai arī es īsti nesaprotu? Kā tur ir? Но вернемся к нашим баранам, выпуск товара в свободное обращение, как я понимаю, это оформление на таможне процедуры "импорт", пока она не произведена, товар не выпущен в свободное обращение. Почему я должна выставлять покупателю счет с 18%, если я его нерастаможила, а соответственно не заплатила 18%. Ведь что в этом случае получится: покупатель заплатит мне 18%, а потом еще и при растаможке 18% государству.
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Kstate u njejo jeshjo vopros jestj - У меня вот еще вопросец какой интересный возник. Дело в том, что фирма импортирует (ввозит) всякое сложное оборудование и комплектующие к нему, т.е. при установке требуется монтаж и наладка на месте у клиента. Клиенты - как резиденты Латвии (тут все понятно - сделки на внутренней территории), так и наши соседи: Литва и Эстония. К ним едут наши инженеры и там на месте устанавливают, монтируют, налаживают, обучают, меняют запчасти, проводят профилактические работы и т.д. На это оборудование фирма выписывает инвойс с 0% и включает в Декларацию по НДС в 45 строку, как поставка товаров в страну-участницу ЕС. (Все стороны - плательщики НДС). Так вот, я вычитала в Методичке по заполнению Декларации НДС пункт 13.12.6, что монтируемые товары не должны там показываться, равно как и в квартильном отчете. Выходит, что прежний бухгалтер неверно прочла закон и сдавала неправильные отчеты или я усложняю?
Ja vot toka nenashla punkt 13.12.6. ilji ja ne tam gde to ishju???
http://www.vid.gov.lv/5likumi/8Piev/_PVN_apr_metodika.htm
13.12.5. 45.rindā neuzrāda citas dalībvalsts apliekamai personai montēto vai uzstādīto preču piegādi, neapliekamai personai jauno transportlīdzekļu piegādi, kā arī preču piegādi attālumā ES teritorijā;
24. Pārskatā PVN 2 neuzrāda:
24.1. citas dalībvalsts apliekamām personām montēto vai uzstādīto preču piegādi;
2.6.4. Montēto vai uzstādīto preču piegāde.
137. Montēto vai uzstādīto preču piegāde ir tādu preču piegāde, kuras ir paredzēts uzstādīt vai montēt preču saņēmēja valstī, un to montēšanu vai uzstādīšanu nodrošina preču piegādātājs. utt...
Ar PVN 0 % likmi apliekamo darījumu veidam atbilstošā PVN deklarācijas rinda (norādot, kāda) gadījumā, ja tas ir:
- uzstādīto vai montēto preču piegāde uz ES dalībvalstīm (PVN deklarācijas 46.rinda)
В отчете НДС 2 расшифровывается гр.45 декларации НДС, соответственно там не показывают поставки новых трансп.ср-в необлагаемым лицам, поставки монтируемого оборудования (если монтаж обеспечивает поставщик) и поставки товаров на расстоянии.
Получается, что надо менять декларацию.
Я пошла по ссылке, которую вы дали, вы не заметили, там опечатка: два пункта 13.12.5, вместо 13.12.5 и 13.12.6.
4878 ziņojumi
nu togda deistviteljno tam jej pridjotsja peredelivatj deklaraciji raz nepraveljno postavljeno, hotja mozhet v tot moment postavka oborudovanjija ukazana v 45.grafea montazh nedelalsja, hotja nu eto jej vijasnjatj uzhe.
Клео, на bizlow.lvвопрос по продаже с таможенной зоны я и задавала, спасибо за ссылку! Выходит, что правильнее будет выписать накладную с 0% для резидента. Как советуют коллеги. 184 ziņojumi
184 ziņojumi
4878 ziņojumi