Выставление счета за ранее оплаченные нами услуги, НДС в ЕС
1. Фирма А, резидент Латвии, плательщик НДС, оплатила 3540Лс за организацию семинара (3000+540НДС) латвийской фирме, (Д7770,5721 К5310).2. В семинаре участвовали 3 фирмы, А, В и С. В и С регистрированные в ЕС плательщики НДС.
Фирма А делит расходы на всех и выставляет счета В и С на сумму 1000Лс каждой (Д2340 К7770).
3. Вопрос: эти счета выставляем на "голую" 1000Лс или облагаем ее НДСом, т.е. на 1180Лс?
Все НДС плательщики, каждый в своей стране. Мне кажется, надо выставить без НДС, но что-то сомненья гложут. Поделитесь опытом, пожалуйста.