По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Maksātnespēja, bankrots, kredīti un aizņēmumi. Noma, īre, līzings

Кому платить? Uz tēmu sarakstu

Кому платить?
Жила-была одна фирма. Поставила эта фирма нам товар. Но мы им сразу не оплатили. И была эта фирма,и есть у нас как кредиторы. Однажды приходит к нам один из учредителей той самой фирмы и говорит: Той фирмы, мол, больше нет, я открыл другую фирму и продаю тот же товар, покупайте теперь у фирмы с другим названием. Ну мы и покупаем, нам всё равно, тем более что с этим товарищем давно знакомы лично и платим ему своевременно. Но в один прекрасный момент он нам говорит, той фирмы нет, документы у них потеряны, а товар был мой. Верните долг, пожалуйста! А мы ему: не можем, накладная выписана той фирмой и что-то мы не читали об её банкротстве. Так и висит у нас эта задолженность, а он обижаеться, денег хочет. Вот такая сказочка. А может всё-таки можем мы ему как то оплатить старый долг, допустим если он его как-то переоформит на свою новую фирму. Кто поможет несчастному бизнесмену? Спасибо!А может нам ту фирму-кредитора можно списать как безнадежного?
Kenzo
Kenzo 28.12.2004 15:05
1042 ziņojumi

Atbildes (36)

Ja firma likvidēta UR, tad protams ka jānoraksta

( pamatojoties uz UR izziņas pamata).

Pārformēt parādu tad arī nevar un sanāk ka oficiāli parādu atdot manuprāt nav iespējas, tur jāmēģina citi ceļi.
Sola
Sola 28.12.2004 15:13
2446 ziņojumi
А если будет такая справка, то как его списывать? Можете подсказать проводки? А куда долг пойдёт, в доходы?
Kenzo
Kenzo 28.12.2004 15:18
1042 ziņojumi
В доходы.
Inst
Inst 28.12.2004 15:21
nav ziņojumu
Дт 5310 К 6ХХХ и все в налогооблагаемый доход. Но фирма которой как бы нет, может составить договор цессии с физ.лицом или с новой фирмой и тогда Вы сможете деньги перечислить им.
Amuil
Amuil 28.12.2004 15:25
26356 ziņojumi
А пока нет подтверждения о ликвидации той фирмы, пусть так и висит в кредиторах?
Kenzo
Kenzo 28.12.2004 15:29
1042 ziņojumi
Может.
Amuil
Amuil 28.12.2004 15:30
26356 ziņojumi
Он говорит, что он с остальными бывшими учредителями в ссоре, так что теперь ясно, что он свои денежки получить не сможет. Дт5310 Кт6XXX-это я себе записала. Спасибо! А куда учтённый PVNчик, который стоит на Дт2311.В бюджет что-ли?
Kenzo
Kenzo 28.12.2004 15:35
1042 ziņojumi
PVNчик никуда, я полагаю.
Inst
Inst 28.12.2004 15:37
nav ziņojumu
Ой, это никуда, если он на 5721, а если на 2311?

1. получили товар 2130,2311/5310

2. кредитор ликвидирован 5310/6...

3. 2311-?
Inst
Inst 28.12.2004 15:40
nav ziņojumu
vai nav tā

5310 - 6grupa vai 8 grupa- summa bez PVN

5310 - 2311- PVN
Sola
Sola 28.12.2004 15:49
2446 ziņojumi
если пусть висит- то пусть и висит, а если в доход- Дт 8
Uzzi
Uzzi 28.12.2004 15:51
nav ziņojumu
А если НДС на 5721, то

1. получили товар 2130,5721/5310

2. кредитор ликвидирован 5310/6...(с НДС-?)

3. 5721 - ничего?
Inst
Inst 28.12.2004 15:54
nav ziņojumu
Значит PVNчик обратной проводкой, и всё да?
Kenzo
Kenzo 28.12.2004 15:58
1042 ziņojumi
Я бы сделала так: Дт5310-Кт8190.Дт5310-Кт2311. Но по НДС со мной были несогласные.Хотя я считаю, что при продаже этого товара Вы всю сумму НДС заплатили в бюджет, не используя предналог.
Iriss
Iriss 28.12.2004 16:00
12893 ziņojumi
Iriss. А с 5721 как?
Inst
Inst 28.12.2004 16:03
nav ziņojumu
Ja PVN bijis 2311, tad viss.

Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Sola
Sola 28.12.2004 16:03
2446 ziņojumi
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.

Это почему??????? Ничего корректировать не надо, они имеют полное право на этот НДС.
Amuil
Amuil 28.12.2004 16:08
26356 ziņojumi
Man gan nav bijusi darīšana ar šādu gadījumu, bet vai tas neattiecas uz 57 rindu, ja nav ,tad atvainojos par savu kļūdu.
Sola
Sola 28.12.2004 16:19
2446 ziņojumi
Я думаю, что права как раз нет! НДС за товар попал на 2311 до тех изменений в законе, когда стало можно ставить в предналог при получении товара. Так как оплаты за товар не произошло, предналог остался на 2311.
Iriss
Iriss 28.12.2004 16:23
12893 ziņojumi
Ирисс, Вы почитайте о чем я. Я не о счете 2311, а о том, что если НДС был списан в предналог при получении товара, то ничего корректировать не надо.
Amuil
Amuil 28.12.2004 16:27
26356 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.