Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Maksātnespēja, bankrots, kredīti un aizņēmumi. Noma, īre, līzings
Кому платить? Uz tēmu sarakstu
Atbildes (36)
Ja firma likvidēta UR, tad protams ka jānoraksta
( pamatojoties uz UR izziņas pamata).
Pārformēt parādu tad arī nevar un sanāk ka oficiāli parādu atdot manuprāt nav iespējas, tur jāmēģina citi ceļi.
( pamatojoties uz UR izziņas pamata).
Pārformēt parādu tad arī nevar un sanāk ka oficiāli parādu atdot manuprāt nav iespējas, tur jāmēģina citi ceļi.
А если будет такая справка, то как его списывать? Можете подсказать проводки? А куда долг пойдёт, в доходы?
В доходы.
Inst 28.12.2004 15:21
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Дт 5310 К 6ХХХ и все в налогооблагаемый доход. Но фирма которой как бы нет, может составить договор цессии с физ.лицом или с новой фирмой и тогда Вы сможете деньги перечислить им.
Он говорит, что он с остальными бывшими учредителями в ссоре, так что теперь ясно, что он свои денежки получить не сможет. Дт5310 Кт6XXX-это я себе записала. Спасибо! А куда учтённый PVNчик, который стоит на Дт2311.В бюджет что-ли?
PVNчик никуда, я полагаю.
Inst 28.12.2004 15:37
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Ой, это никуда, если он на 5721, а если на 2311?
1. получили товар 2130,2311/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...
3. 2311-?
1. получили товар 2130,2311/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...
3. 2311-?
Inst 28.12.2004 15:40
nav ziņojumu
nav ziņojumu
если пусть висит- то пусть и висит, а если в доход- Дт 8
Uzzi 28.12.2004 15:51
nav ziņojumu
nav ziņojumu
А если НДС на 5721, то
1. получили товар 2130,5721/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...(с НДС-?)
3. 5721 - ничего?
1. получили товар 2130,5721/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...(с НДС-?)
3. 5721 - ничего?
Inst 28.12.2004 15:54
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я бы сделала так: Дт5310-Кт8190.Дт5310-Кт2311. Но по НДС со мной были несогласные.Хотя я считаю, что при продаже этого товара Вы всю сумму НДС заплатили в бюджет, не используя предналог.
Iriss. А с 5721 как?
Inst 28.12.2004 16:03
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Ja PVN bijis 2311, tad viss.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Это почему??????? Ничего корректировать не надо, они имеют полное право на этот НДС.
Это почему??????? Ничего корректировать не надо, они имеют полное право на этот НДС.
Man gan nav bijusi darīšana ar šādu gadījumu, bet vai tas neattiecas uz 57 rindu, ja nav ,tad atvainojos par savu kļūdu.
Я думаю, что права как раз нет! НДС за товар попал на 2311 до тех изменений в законе, когда стало можно ставить в предналог при получении товара. Так как оплаты за товар не произошло, предналог остался на 2311.
Ирисс, Вы почитайте о чем я. Я не о счете 2311, а о том, что если НДС был списан в предналог при получении товара, то ничего корректировать не надо.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt