Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
reprezentacijas izdevumi - PVN
Firma polucila tovar iz ES, po PVN sdelani reversnie provodki. Teperj xotim spisatj tovar so sklada kak podarki klientam - spistj na reprezentacionnie rashodi.Predidushijbuhgalter delala sled. provodki D2130 K7780 ne oblagala PVN i ne delila na 60 i 40%,pri zapolneniji UIN deklaracii uvelichivala na 40%. Podskazite kak delatj praviljno, ja sovsem zaputalasj.
Atbildes (6)
А как понять проводку Д 2130 К 7780? Может наоборот?
Получили товар
Д2130 К5310
Д5730 К5730
Затем этот товар списали на репрезентацию, всю сумму без НДС
Д7780 К2130
НДС здесь непричем
В декларации ПНП увеличили на 40%, все правильно
Tak esli spisali tovar na reprezentaciju PVN nachisljatj ne nado?
Если бы Вы купили этот товар у другой фирмы налогоплательщика, тогда бы и списали, а так с чего списывать если проводки на НДС были реверсные
А мне кажется в реверсе НДС 2 разные темы - 1.начисление НДС и 2.списание предналога. Так начисляем мы на всю сумму, а списываем 60%б ибо расходы презентационные.
Вот и мне также кажется, как и Pirjo. Думаю, 40% нужно гос-ву вернуть. В декларации я бы показала через коррекцию.
И у меня была мысль, что 40% надо вернуть.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture