Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
караул
Я перечислила деньги, которые полагались на НДС на счёт , куда перечисляют НДС при ввозе товара в Латвию. Варианты?
Atbildes (52)
Неправильно. НДС, перечисленный на таможню, считается авансом. В предналог он попадает после оформления таможенной декларации. А вы что, все на Д5721 ставите?
У нас плата и декларация - всё получается в один день.
Вернуть вроде как обещали. А что делать с балансом? Там теперь остаток на 5721 совсем другой, чем в СГД.
Я бы выделила для этого платежа какой-нибудь Д239Х, а не 5721.
Декабрём? И как его обозвать? Типа сделать коррекцию?
Типа коррекции не будет. У вас ошибочный платеж. Он и повиснет в активе. Проводка будет тем месяцем, когда перечислили.
Не путали бы все НДСы на один счет - сами бы увидели.
Я ведь не могу теперь всю главную книгу переписывать....
Ну перекиньте декабрем этот ошибочно перечисленный НДС на другой счет и все, чтобы с ним уже не путаться.
Как есть, так и назовите. "НДС уплаченный на таможню", "Авансовый НДС за импорт". Можете методические указания почитать, может там покрасивее название найдете.
А у вас что главеая книга не идет с декларациями НДС? Оригинально.
ничего оригинального. не идёт сумма, уплаченная на таможню. ну и штрафы за это
Ну так сумму, уплаченную на таможню Вы перенесете на другой счет, сделаете проводку на штрафные и все должно пойти. Или я чего-то неправильно поняла?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture