Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Два раза оплатили счет как с ПВН? Uz tēmu sarakstu
Два раза оплатили счет как с ПВН?
Я выписала счет за услуги 2.01.05 с ПВН но поставила номер такой же как в конце прошлого года по ошибке.Мне позвонили и попросили исправить .Я выписала новый счет с той же датой и суммой но другим номером.А они оплатили сначала один счет потом и другой.Услуги я им оказываю и деньги отдавать не просят но как с ПВН я бюджету должна за оба счета в январе?Как этого избежать?
Atbildes (21)
А почему Вы хотите этого избежать (ведь деньги Вы получили)? По идее Вы получили аванс за след.месяц с которого нужно заплатить НДС.
А вдруг все-таки придется вернуть?
Поставьте на отдельный счет и назовите его ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
А на ошибочно полученные точно не надо ПВН?
Точно. Услуга ведь не оказана и товар не поставлен.
Только вот если Вы этой суммой потом "перекроете" выписанный счет, то эту сумму запросто посчитают авансом с которого нужно было уплатить НДС. Я бы не рисковала.
Можно попросить письмо от клиента с просьбой перекрыть переплатой следующий счет.
Ja negribiet iekļaut janvāra deklarācijā, tad tiešām lieciet uz kontu nepareizi ieskaitīta nauda un naudiņu atmaksājiet atpakaļ firmai. Citādi noteikti jebkurā gadījumā klasificēs kā avansu.
А я не могу выставить счет на аванс но без ПВН а потом когда окажу услугу выставить счет с ПВН и покрыть этот счет за счет аванса.
Даже не аванс а залог или чтото похожее.
Вот этого лучше не делать. То, что это залог доказать будет очень сложно.
Lučse ne riskovatj,a uplatitj nalog,a potom posle sledujušcej sdelki sdelatj začet.A prošče vernutj srazu i sdelatj storno i ne sozdavatj sebe problem.
Свяжитесь с фирмой переплатившей Вам и попросите от них письмо с просьбой вернуть ошибочно дважды перечисленные деньги, тогда и налог не надо начислять. А если оставить как аванс на будущее, то придется и НДС учесть.
Ой, а если мы переплатили за услугу, то я ставлю переплату на "ошибку":
Д23.. К2620
А потом, когда приходит очередной счет за услугу, то
делаю такие проводки:
Д7...К5310
Д5721 К5310
Д5310 К 23.. ( снимаю с той ошибки)
Ой, а я правильно делаю-то, а? Подскажите, пожалуйста!
Я бы учитывала как аванс. Но можно и так.
И еще, про переплату нам- все-таки, это аванс это или ошибка?
Ведь мы со своей стороны никакого авансового счета не выписывали, на каком основании мы можем считать это авансом со стороны этой фирмы?
Albina, спасибо за ответ, но авансового счета как такового не было? Или это не важно?
Albina, получается, что переплатив ошибочно кому-то за услуги мы имеем полное право уменьшить ПВН в этом месяце?
Если эту переплату вам зачтут в счет следующей поставки, то имеете.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture