Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
когда НДС в предналог Uz tēmu sarakstu
Junna 04.04.2005 17:20
192 ziņojumi
192 ziņojumi
Atbildes (9)
Pohozhe imenno tak
Viktor 04.04.2005 18:04
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Для НДС поставка товара на сумму аванса произошла, когда он был оплачен. На тот момент фирма еще не была НДС плат. Я бы не учитывала этот предналог.
Торопиться не надо:)))
Торопиться не надо:)))
polnostju soglasen
Viktor 04.04.2005 18:28
nav ziņojumu
nav ziņojumu
А я бы в предналог списала всю сумму по накладной. Товар получен 04.04, когда фирма уже была ПВН-плательщиком.
К тому же, в методике может быть записано, что НДС списывается в предналог по получению товара или услуги. У меня, кстати, так и делается. При оплате авансом НДС не выделяется.
К тому же, в методике может быть записано, что НДС списывается в предналог по получению товара или услуги. У меня, кстати, так и делается. При оплате авансом НДС не выделяется.
Cписать в предналог мы можем и позже (во всяком случае пока), чем возникло право на предналог. Когда возникновения такого права не вызывает никаких сомнений, тогда можно списывать и в другом такс.периоде.А тут, насчет этого вопрос спорный
Наверное, лучше проконсультироваться в СГД,хотя у них тоже мнение может быть не однозначным. Будешь потом доказывать, что вот та тетенька сказала...
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt