Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Turist. firma Uz tēmu sarakstu
Atbildes (4)
Надо полагать, что так же как и все остальные.

H2so4 07.04.2005 13:20
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
Почитайте методические указания по применению НДС. Там все подробно расписано.

H2so4 07.04.2005 13:21
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
Не всё там так однозначно. Смотрел я 13 пункт Закона о НДС. Предлагается выставлять счёт в том таксационном периоде, когда как получены все документы по туру (сделке) от третьих лиц. Облагаемый НДС считается примерно так: Доход (полученные от путешественника деньги!!?) минус расходы по туру х 18%. В то же время есть 0% ставка по 13.пункту и 13.пункту 7 часть. Выходит вне ЕС и по территории ЕС 0%!? По Латвии Доходы-расходых18%.
Вот такой скажем не ответ, а вопрос
Вот такой скажем не ответ, а вопрос

Chikon 07.04.2005 13:57
57 ziņojumi
57 ziņojumi
Ст.13 п.0%облагается только та часть услуг которая связана со сделками за пределами территории ЕС

Ledy 07.04.2005 14:28
81 ziņojums
81 ziņojums
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt