Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN uzskaite Uz tēmu sarakstu

Nailo 30.04.2005 12:34
221 ziņojums
221 ziņojums
Atbildes (6)
А когда ППР принята вами? Если в декабре - то не есть хорошо, конечно, надо бы остатки исрпавить в балансе (очобенно если сумма существенная).
Nē,sāku strādāt šogad.Bilanci nevajag labot, bet, kā pareizi iegrāmatot kontu atlikumus. Es uzskaitīju pagājušā gadā saņemtās, bet neapmaksātās pavadzīmes un uz gada sākumu tagad izveidojās debeta atlikums 7120 un 5721, kā arī kredītā- 5310.Vaitā summa varētu palikt šajos kontos, vai arī to jāgramato kā konta atlikumu. redzēju, kur iepriekšējā grāmatvede bija taisījusi sākuma bilanci, tad tur virsgrāmatā parādījās kaut kāds palīgkonts 99, kur bija laikam uzskaitīts PVN. Man šīs lietas ir diezgan vēl nesaprotamas, gribētu kontu atlikumus savadīt pareizi, tikai nezinu, īsti, kā.Strādāju ar Tildes Jumi.

Nailo 30.04.2005 14:10
221 ziņojums
221 ziņojums
Tātad, parādus piegādātājiem jāuzskaita visu vienā summā kopā ar PVN,5310 kontā?

Nailo 30.04.2005 17:49
221 ziņojums
221 ziņojums
Jā, visu uz 5310 (uz gada sākumu tam jāsakrīt ar bilances K5310).

Grog 30.04.2005 18:35
20 ziņojumi
20 ziņojumi
Paldies!

Nailo 01.05.2005 00:48
221 ziņojums
221 ziņojums
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt