Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Pārdota neesoša prece?
Labvakarm zinošie kolēģi! Sāku darbu citā firmā - problēma jau gaida. Isos vārdos: FirmaA pārdod Firmai B visādu ķīmiju utt. Bilances nodotas abām.Pārskaitot atlikumus B konstatē, ka ir pārdevusi no A nenopirktu preci- mutiski vienojušies un vis kārtībā, PPR aizmirsuši uzrakstīt( darījums 2004.g). Varbūt rakstīt aktu , konstatēt pārpalikumu un izrakstīt PPr? Varbūt varat ieteikt vēl kādu labāku variantu, jo pārtaisīt bilances abām firmām ļoti negribētos.
Atbildes (11)
Nevaru saprast kā var pārdot preci kuras nav? Kā saprotu A un B firmas pieder dažādiem saimniekiem?
Klepa, очень просто: фирма "А" поставила фирме "В" товар, а накладную выписать забыла...
Мда... я видно с такими масштабами не работаю, чтоб так лихо товар без документов отдавать!

Хотя, на мой взгляд, чем больше масштаб, тем скурпулезней должен быть учет, чтоб воровства не было. Опять-таки, как без документа товар оприходовали, а если не оприходовали то как продали.... все равно не понимаю "кухню" этих фирм. И как при этом вообще что-то отразить в балансе ухитрились без единого документа?
Klepa, а это уже другое дело.
Для того, чтобы что-то посоветовать, информации маловато. Например, когда конкретно продали "несуществующий" товар? Ладно, у фирмы "В" будет оприходован этот товар, что пришел без накладной, и попадет в прочие доходы. А у фирмы "А" , получается, должна быть недостача...
Там, видать, "холдинг". Понарегистрировали кучу фирмочек и "оптимизируют" налоги. Да вот прокол вышел.
Можно оставить все как есть в надежде, что не докопаются, откуда проданные товары взялись. А недостачу списать как испорченные товары.
Или переделывать налоговые декларации, а баланс исправлять уже в этом году.
Maija, недавно были "горячие" дебаты
Мда, круто. Если найдут - занижение налоговой базы как пить дать припаяют и по ПНП и по НДС. Ну кто не рискует... тот исправляет декларации:)
Abas firmas strādā ļoti godīgi. Vienkārši bija daudz dažādas preces un saņemot nepamanīja,ka piegādātais daudzums ir lielāks nekā rakstīts PPR.Starbība nav pārāk liela LS400, bet VID jau pietiek arī ar santīmiem.
Ну тогда начихайте на все. Выпишите накладную прошлым годом, а проведите этим. Можно и декларации не менять. Сейчас но НДСу больше штрафы не считают, а только пени. Это - копейки с такой суммы. Да и по ПНП недоимка невелика особенно если товаров много и обороты большие.
Paldies visiem!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture