Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Инвойс из ЕС
Научили меня на курсах, что, якобы, должна я провести у себя в бухгалтерии и отразить в пвн декларации сделку по дате, когда был выписан инвойс. Вот и думаю я, инвойс был выписан 30 мая , а пришел мне товар и инвойс 2 июня . До того, как научили, я бы эту сделку в июне провела, как же я могу отразить сделать реверс без товара и без счета, да и проводку сделать, не имея первичного документа. А теперь получается, что я эту сделку в мае должна проводить. Это , якобы , потому , что встречные проверки будут, и ,если в Германии была сделка отражена в мае, то и у меня должна в мае. Что-то сомнительно. Или так и должно быть? В мае проводить?
Atbildes (9)
Вам хорошо, а у меня наоборот, товар есть, а инвойса до сих пор нет (уже месяц прошёл).;(
На мой взгляд в июне нужно проводить.
В Германии отчитаются за квартал, у Вас всё в одном квартале.
Я показываю такие тогда, когда пришел товар, т.е. в Вашем случае 2 июня. Там, где указывается номер документа и дата пишу 30 мая.
Я тоже думаю в июне. Буду делать ,как раньше делала. Спасибо
Беспалько на Празднике бухгалтера говрил однозначно реверс делаем когда есть:
либо товар+счет, либо аванс+счет, что раньше, но наличие двух компонентов обязательно
Илона, безобразие. Надо Вам их "построить", месяц инвойс не дают.:) Нарушают Латвийское Законодательство
Мне присяжник делала замечания на тему, что отразить в учете я должна по дате инвойса (например если по Икотермсу условия EXW), а реверс начислить по дате прихода. После этого я у себя в методике написала, что отражаю все товары по дате прихода на склад (это ж какие заморочки, если делать как она сказала!), больше замечаний не было.
Спасибо, отражу в методике:)
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture