Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
продажа в ЕС от облагаемого лица необлагаемому Uz tēmu sarakstu
продажа в ЕС от облагаемого лица необлагаемому
пожалуйсто подскажите!!!Если фирма в Латвии(Облагаемое лицо)продает фирме в Эстонии(необлагаемое лицо) счет выписывается с PVN или без.И можно ли как то этот PVN избежать .
Atbildes (16)
Ja pārdošana būtu uz trešajām valstī, tad PVN nevajag, bet tā ir parasta pārdošana - tāda pati, ja Jūs izrakstītu rēķinu vai PPR fiziskai personai vai nu Latvijas republikā vai ES. Jūs nevarat uztaisīt "reversu" ar PVN, tātad pie pārdošanas PVN ir jābūt.
спасибо буду дальше разбираться как это отражать в бух-учете.
А главное разобраться НДС декларациями.У меня одна сделка с НДС плательщиком в Литве (в счете НДС 0%)и одна с не плательщиком в Эстонии (в счете НДС 18%) на фоне Литвийских продаж это слезы ,но как я понимаю надо составлять пропорцию?
Никаких пропорций. Пропорция-это когда необлагаемые сделки, а у Вас налог 0 %.Эстонского (18%)показываете в декларации, как латвийского.
т.е. продажа в Литву НДС плательщику с 0% в декларации по 43 строке и продажа в Эстонию юридическому не НДС плательщику счет с 18% по 50 и 55 строкам?
А предналог в таком случае можно весь учитывать?
А какой предналог при продаже?
Если нет пропорции, что Вам мешает учесть предналог?
"продажа в Эстонию юридическому не НДС плательщику счет с 18% по 50 и 55 строкам?"
???
41 и 52
Я имею ввиду предналог от товаров закупленных для осуществления облагаемых и необлагаемых сделок
Какие сделки у Вас необлагаемые???
Да конечно41 и 52 спасибо !!! А пирожения надо??
НДС приложения по продажам в ЕС?
Да, надо.Квартальный отчет ПВН 2.Там укажете только литовскую фирму.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture