Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Neuchtennij PVN
V marte mesjace propustili odin schet ot postavshika,jestestvenno poluchilos, chto neuchla prednalog. Podskazhite kak teper v VID nado sdat ispravlennij otchet (ja etogo nikogda ne delala). Nuzhno li pisat kakoje o oprvdtelnoje pismo i gde otrazhat korrekciju? Nado li sdelat novij PVN otchet za mart?
Atbildes (6)
а) предналог можете учесть и позже (например, в июне), так что особой необходимости исправлять нет
б) заявление на сдачу исправленных деклараций стандартно, я его видел на www.***censored*** , возможно и здесь есть. Кроме того, совсем недавно было что-то от ВИД по поводу порядка исправления отчетов (но я не уверен, что это "что-то" уже в силе)
A kak ponjat учесть и позже (например, в июне)? To jest provesti schet martom, apokazat prednalog kak prednalog ijunja+neuchtennij prednalog marta? I tiho sdelat vi, chto nichego ne sluchilos?
Ja tut nachala chitat metodiku i nashla jesho oshibki...v PVN 1 forme ja ne rasshifrovivala sdelki po summe bez PVN >100 LVL, a pokazivala kak vsje menshe 100... Chto delat? Pravilno zapolnjat v dalnejshem ili nado tozhe ispravljat?
Отчет с неправильным приложением - исправить и пересдать. А предналог марта действительно можете показать в июньском отчете. Только напишите для себя справочку, чтобы потом самой вспомнить, почему мартовский и июньский отчеты с проводками не сходятся.
Oi, spasibki

ato ja uzhe v holodnom potu stala oblivat'sja

Chto bi ja bez vas delala...;)
A raz uz vam vse ravno sdavatj ispravlenija i zajavlenije pisatj i peredelivatj tak i etot PVN v mart postavte - zaodno Huze ne budet i krasivshe polucetsja
По поводу исправлений в декларациях по ПВН в VID взяла пояснения- Piesakot deklaracijas labojumus,iesniegumā konkrēti jāmin,kuras deklarācijas vai pārskata rindas un ailes tiek prexizētas,norādot gan iepriekšējos datus.Piemērs- Veicot PVN deklarācijas precizējums,iesniegumā jānorāda:40.rinda bija 1000,jābūt 1500;41rinda bija 0,jābūt 500; 52 rindā bija 0,jābūt 90un t.t. Precizēta deklarācija vai pārskatus nav jāiesniedz
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture