По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Взаимозачёт с остатком Uz tēmu sarakstu

Взаимозачёт с остатком
По акту взаимозачета от 18/10/05 другая сторона осталась должна, остаток заплатила только в ноябре. Учёт НДС у нас по выписке счёта (а не по оплате).

В связи с этим несколько вопросов:

1) Д5310-К2310 Такие ли проводки при взаимозачёте?

2) Показывается ли НДС, связанный с взаимозачётом, в НДС декларации?
Natalia
Natalia 13.12.2005 14:10
1009 ziņojumi

Atbildes (4)

Eto zavisit kak vi stavite NDS - pri polu4enii sceta ili po ego oplate. Esli pri polucenii ushlo na NDS, to pri vzaimozacete tolko 23.. i 53.., a esli po oplate to nado dopolnitelnuju provodku po perebrosu NDS na 5721. I sootvetstvenno v pielikumse pokazivatj.
Drushka
Drushka 13.12.2005 14:15
326 ziņojumi
Я тоже такие же проводки делаю. А НДС вы же указывали в Декларации, когда товар получали. Зачем же второй раз.
Linda
Linda 13.12.2005 14:15
nav ziņojumu
1.Проводки правильные.

2.Не совсем поняла, у вас же НДС уже учтен?
Xan
Xan 13.12.2005 14:16
4878 ziņojumi
Я та и подозревала, решила перепровериться
Natalia
Natalia 13.12.2005 14:33
1009 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.