Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avans i nakladnaja-?
Rabotaju nedavno, proverjte ili doskazite vse li ja delaju praviljno:
1. Bili polucheni denjgi na vistavlennuju fakturu na predoplatu na materiali v nojabre
provodki :
8500 Ls D2620 K5210
1296,61 2311 5721
V DEKABRE VISTAVLEN SCHET ESE NA PREDOPLATU I NAKLADNAJA NA MATERIALI NA VSE SUMMU
8500 Ls D2620 K5210
1296,61 2311 5721
NAKLADNAJA
140406,78 D2310 K6110
2593,22 D 2310 K5721
ZAKRITIJE ASVANSA
17000 D5210 K2310
2593,22 D5721 K2310
-1296,61 D2311 K 5721
VSE LI PRAVILJNO,
I ESE VOPROS:
V PVN DEKLARACIJI KAKUJU SUMMU OTRAZATJ PO SDELKAM TA STO V FAKTURE ILI TA STO V NAKLADNOJ? POMOGITE POZALUISTA
Atbildes (5)
насчет декларации - смотря какие периоды, если в одном месяце, то по накладной - общую сумму НДС
Д2620 К5210 - 8500
Д5210 К5721 - 1296,61
Д2310 К6110 - 14406,78
Д2310 К5721 - 2593,22
Д5210 К2310 -8500
Д5721 К5210 -1296,22
Я бы так провела:)
PERVIJ AVANSS BIL V NOJABRE VTOROJ AVANSS V DEKABRE I NAKLADNAJA NA OBSHUJU SUMMU V DEKABRE, KAK V DEKLARACIJI TOGDA?
В ноябре - по оплаченной сумме аванса
В декабре - на разницу по накладной (- аванс в ноябре)
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture