Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
возврат неналогоплательщику НДС Uz tēmu sarakstu
Atbildes (5)
По-моему как получали накладную без PVN,так и должны выписывать возврат без PVN.
А на декларацию никак не должно влиять, ведь когда вы получали товар вы ничего не показывали в декларации.
А на декларацию никак не должно влиять, ведь когда вы получали товар вы ничего не показывали в декларации.
да уж кажется все так просто но мы же налогоплательщики. Значит мы должны его как то выделить в каждой стоимости товара. Или я чего то придумываю лишнего? При заполнении PPR как налогоплательщик мы обязаны заполнять строку PVN!
При заполнении PPR как налогоплательщик мы обязаны заполнять строку PVN!
Если вы продаёте товар, который купили с PVN и показали в декларации предналог, а вы возвращаете товар, который взяли без PVN
Если вы продаёте товар, который купили с PVN и показали в декларации предналог, а вы возвращаете товар, который взяли без PVN
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt