Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
shaubigie debitori.
Uzhe 4 goda visit summa oplachennaja za tovar, tobara ne budet. Mozhno li spisatj v rashodi, i umenjshitj pribilj? Uzkrajumi ne sozdavalisj.
Atbildes (22)
Списать в раходы можно. Налогооблагаемый доход уменьшить нельзя, т.к. не удовлетворяются требования ст. 9 закона "О ПНП".
summa solidnaja, kak v nalogooblagajemij dohod spisatj???
Никак. Чтобы уменьшить налог, его сначала надо было заплатить, т.е. дебитор должен был образоваться от реализации.
Если реализации не было, то и списать не получится.
sovsem zaputalasj. esli spisivajem v rashodi na 7..., to cho daljshe? v deklaraciji cho? v otchete pribili /ubitki kuda? pomogite.
Скажите, получается уплаченный аванс - Вы уплатили или Вам оплатили?
А вернуть обратно не пробовали?
Если спишите на 7-ку, то потом в декларации на эту сумму увеличите налогоблагаемый доход.
tak poluchaetsja, eto i tak rashodi....tak s nih eshje i nalog platitj???? a skoljko let etot debitor mozhet v balanse visetj?
Можете списать на расходы, но потом Вы должны восстановить эту сумму в декларации ПНП в 3 строке. А в отчете прибылей и убытков эту сумму можете показать в непредвиденных расходах.
Alenushka, а почему в непредвиденных? По-моему, можно просто в прочих расходах.
Может и так, но почему-то я бы отнесла на непредвиденные. Сужу только по своей деятельности.Как аргумент - подобного не было, значит отнеслы бы туда
Сколько бы не висел, все равно ничего не изменится.
И ничего платить не надо. Только нельзя уменьшать облагаемый доход. Если оставите дебитора висеть на балансе, налог будет таким же, как и если спишете.
В декларации ПНП для таких дебиторов есть отдельная строка (не 3-я).
Может я не права, но разве авансовые платежи = дебиторы?
Maija ne ponjala, esli ostavim na balanse, eto pnjatno. No esli spishem i v Deklaraciju na + postavim, to uvelichitsja oblagajemaja pribilj i sootvetstvenno dohod. Ili ja ne prava???
У Вас увеличится налогооблагаемая прибыль.
Если оставите на балансе, то расходов в ПУ не будет и восстанавливать в декларации ничего не надо.
Если спишете, то в ПУ будут расходы, которые в декларации восстановятся.
Налоговый результат в обоих случаях один и тот же.
Почему увеличится? Сначала ведь в расходы попадет через ПУ, а потом восстановится в декларации по ПНП. В итоге - ноль.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture