По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

Nākamo periodu ieņēmumi Uz tēmu sarakstu

Nākamo periodu ieņēmumi
Cien. kolēģi!

Kā pareizi sadalīt nākamo peridu ieņēmumus, kur jāliek PVN? Vai viss PVN 2005.gadā vai arī daļa 2005. un daļa 2006.?

Rēķins izrakstīts par nomu par 2005.gadadecembri un par 2006.gadajanvāri, februāri, martu.
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:19
84 ziņojumi

Atbildes (17)

Не пойму почему нельзя было 2 отдельных счета выписать?
Julijatim
Julijatim 31.01.2006 22:22
8799 ziņojumi
А когда счет выписан?
Albina
Albina 31.01.2006 22:23
64599 ziņojumi
Вообще-то, наверно, счет лучше проще было бы выписаь отделно за 2005 и за 2006 год. А когда счет выписан? Тогда и пвн отражаете.
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:24
15767 ziņojumi
Ох, не привыкну я, наверно, к новой клаве:(
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:25
15767 ziņojumi
Rēķins izrakstīts 20.decembrī.

Ja es iegrāmatoju visu PVN decembrī, tad janvārī man nesakrīt 6110 un PVN konts. Vai tas ir normāli???
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:46
84 ziņojumi
Нормально. А ПВН должны показать в декабре.
Albina
Albina 31.01.2006 22:47
64599 ziņojumi
Угу
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:49
15767 ziņojumi
Совсем необязательно, что бы НДС совпадал с 6110. Он может совпадать и с 6550 и с 6300 и с 5210 и счем только еще Вам не будет угодно. Главное, что сделка налогооблагаемая в понятии закона о НДС.
Julijatim
Julijatim 31.01.2006 22:50
8799 ziņojumi
PVN deklarācijā par decembri es uzrādīju visu PVN, un ieņēmumus palielināju, lai sanāktu tāda summa, kas sakrīt ar PVN.

Ja es nebūtu ieņēmumus palielinājusi, vai tad VID nepievērstu uzmanību tam, ka PVN no ieņēmumiem nesakrīt ar ieņēmumu summu?

Tagad domāju, ja es esmu šādi iesniegusi deklarāciju, tad vai vispār vajag atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem???
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:53
84 ziņojumi
Юля уже написала. Декларация по ПВН совсем не должна совпадать с доходами. Вы все правильно сделали.
Albina
Albina 31.01.2006 22:54
64599 ziņojumi
Ja es deklarāciju par deccembri iesniedzu tādu, ka sakrīt 6110 ar PVN summu, vai man vispār atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem???
Lasise
Lasise 31.01.2006 23:13
84 ziņojumi
Конечно atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem.
Albina
Albina 31.01.2006 23:17
64599 ziņojumi
Lasise нет, в декларации НДС надо указать тот доход, с которого считался НДС - это налогооблагаемая база. То есть в балансе доходы разделятся - настоящие и будущие, а в декларации НДС - нет. ММХО. Рогом в стену биться за это не стану
Irinaav
Irinaav 31.01.2006 23:27
1011 ziņojumi
А я бы стала В НДС - облагаемые сделки, которые таковыми являются согласно закону "об НДС", и абсолютно всё равно, какого периода это доходы.

Но: счет выписан 20 декабря за декабрь, январь, февраль и март. Если он в декабре полностью оплачен - то ПВН в декабре. Если же онне оплачен в декабре, то в декабрьскую ПВН декларацию пойдёт только ПВН с декабрьского счета, т.к. услуга еще не оказана и авансом деньги не получены. ИМХО.
Martinas
Martinas 31.01.2006 23:57
38532 ziņojumi
А если услуга оказывается непрерывно?
Albina
Albina 01.02.2006 00:00
64599 ziņojumi
В декабре услуга января еще не оказывалась непрерывно.
Martinas
Martinas 01.02.2006 00:07
38532 ziņojumi
А я бы засунула в декабрь. Теперь сама засомневалась.
Albina
Albina 01.02.2006 10:12
64599 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.