Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avansovij sčet- prednalog-provodki- PVN1 otčet Uz tēmu sarakstu
Avansovij sčet- prednalog-provodki- PVN1 otčet
1. Oplačen avansovij sčet ( v sčete napisano " avansa maksājums pec Līguma Nr." i vse ... )
D 5310-K 2620, tak ?
2. provožu avansovij sčet :
D 7550- K 5310
D 5721- K5310
3. V PVN1 otčet zapisivaju imenno etot sčet na avans ?
Atbildes (22)
Вы что с ума сошли? Где Вы 7550 взяли? Где вы кредиторскую задолженность видите? Вам надо сходить на бухгалтерские курсы. Учету авансов там 1 или 2 урока посвящается.
1. Оплачен авансовый счет
Д 2190 К 2620
Д 5721 К 2620.
2. В НДС отчет - счет на аванс или номер платежного поручения.
"В НДС отчет - счет на аванс или номер платежного поручения" -только не счет! А только платежное поручение!
Es kaut ko nesaprotu šajā grāmatojumā
D2190 K2620
D5721 K2620
- vai uz 2190 neiet pilna avansa summa ar visu PVN?
Juliatim: не согласна. В отчёт идёт номер счёта на аванс.
Платёжка ставится в качестве оправдательного документа в отчёт только при растамаживание груза.
Платежка как раз и является документом, на основании которого отчислен предналог. Счет на аванс никак не может быть документом, по которому отчисляется предналог.
Abols
сообщений: 73 17.07.2006 11:03
- vai uz 2190 neiet pilna avansa summa ar visu PVN?
У меня всегда без НДС, хотя и проводки немножко другие, но остатки по счетам те же будут.
9.1. maksājuma dokumentu. Ja:
9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;
9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;
9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;
9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi AVANSU preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc
Нашла, была не права.:(
Skaidrs, - kā nu kurš to progru uzzīmējis.
Nekādā gadījumā 5310 konts
Avansa rēķinu negrāmato, grāmato tikai veikto samaksu, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav noslēgts līgums:)
Ну и плохо, что не ведёте кредиторский учёт. Это можно себе позволить, если счетов мало и они все на виду.
А как Вы себе представляете кредиторский учет в данном случае? Вы проводите авансовый счет? Да и получатели аванса будут не кредиторами, а дебиторами.
Платежка как раз и является документом, на основании которого отчислен предналог. Счет на аванс никак не может быть документом, по которому отчисляется предналог
До 01.05.2004 так оно и могло быть, но уж третий год, как в ЕС живём, так что не стоит отставать от жизни и от изменений в законодательстве.
Сорри, проморгала, что счета авансовые.
Вчера неграмотно написала проводки -
1. Оплата Д 2190 К 2620 - сумма 100%(вместе с НДС)
Д 5721 К 2394 - 18% от суммы
2. Получили услугу или товар
Д 7... К 5310
Д 5721 К 5310
3. Закрытие аванса
Д 5310 К 2190 - 100 %
4. НДС "сторно" Д 2394 К 5721 - 18 %
Разбираю старые темы по авансовым проводкам и не могу прийти к правильному решению. Если делать, как предлагает Irisenka, и так же рекомендует СГД в методике, то и декларации НДС сумма проходит три раза, два в предналог и один в начисленный НДС.(У меня так получается). Надо все вручную искать и исправлять, а если авансов много, полная каша получается.
А если так
оплачен авансовый счет Д 2190 К 2620 118,-
Д 5721 К 2190 18,-
получена накладная Д7110 К 2190 100,-
или я всегда делала так
Д 2190 К 2620 100,-
Д5721 К 2620 18,-
накладная Д 7110 К 2190 100,-
Да, мне тоже все это оччень не нравится. Поэтому я с авансов предналог не отчисляю.
"то и декларации НДС сумма проходит три раза, два в предналог и один в начисленный НДС.(У меня так получается)."
А почему у Вас так получается? В декларацию НДС попадает один раз при оплате аванса. А когда проводите накладную, НДС корректируется проводкой по закрытию аванса и по счёту НДС 0 выходит, ничего в декларацию не попадает.
На всякий случай, хоть Ваш,Makssoft, вопрос не мне. Я имела ввиду не декларацию, а оборотку.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture