По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Avansovij sčet- prednalog-provodki- PVN1 otčet Uz tēmu sarakstu

Avansovij sčet- prednalog-provodki- PVN1 otčet
1. Oplačen avansovij sčet ( v sčete napisano " avansa maksājums pec Līguma Nr." i vse ... )

D 5310-K 2620, tak ?

2. provožu avansovij sčet :

D 7550- K 5310

D 5721- K5310

3. V PVN1 otčet zapisivaju imenno etot sčet na avans ?
Llll
Llll 17.07.2006 10:35
85 ziņojumi

Atbildes (22)

Вы что с ума сошли? Где Вы 7550 взяли? Где вы кредиторскую задолженность видите? Вам надо сходить на бухгалтерские курсы. Учету авансов там 1 или 2 урока посвящается.
Julijatim
Julijatim 17.07.2006 10:42
8799 ziņojumi
1. Оплачен авансовый счет

Д 2190 К 2620

Д 5721 К 2620.

2. В НДС отчет - счет на аванс или номер платежного поручения.
Irisenka
Irisenka 17.07.2006 10:45
220 ziņojumi
"В НДС отчет - счет на аванс или номер платежного поручения" -только не счет! А только платежное поручение!
Julijatim
Julijatim 17.07.2006 10:49
8799 ziņojumi
Es kaut ko nesaprotu šajā grāmatojumā

D2190 K2620

D5721 K2620

- vai uz 2190 neiet pilna avansa summa ar visu PVN?
Abols
Abols 17.07.2006 11:03
256 ziņojumi
Juliatim: не согласна. В отчёт идёт номер счёта на аванс.

Платёжка ставится в качестве оправдательного документа в отчёт только при растамаживание груза.
Luiza
Luiza 17.07.2006 11:15
7705 ziņojumi
Платежка как раз и является документом, на основании которого отчислен предналог. Счет на аванс никак не может быть документом, по которому отчисляется предналог.
Julijatim
Julijatim 17.07.2006 11:19
8799 ziņojumi
Abols

сообщений: 73 17.07.2006 11:03

- vai uz 2190 neiet pilna avansa summa ar visu PVN?

У меня всегда без НДС, хотя и проводки немножко другие, но остатки по счетам те же будут.
Julijatim
Julijatim 17.07.2006 11:21
8799 ziņojumi
9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;

9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi AVANSU preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc

Нашла, была не права.:(
Luiza
Luiza 17.07.2006 11:21
7705 ziņojumi
Skaidrs, - kā nu kurš to progru uzzīmējis.
Abols
Abols 17.07.2006 11:28
256 ziņojumi
Nekādā gadījumā 5310 konts Avansa rēķinu negrāmato, grāmato tikai veikto samaksu, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav noslēgts līgums:)
Santaeglite
Santaeglite 17.07.2006 11:33
95 ziņojumi
Ну и плохо, что не ведёте кредиторский учёт. Это можно себе позволить, если счетов мало и они все на виду.
Makssoft
Makssoft 17.07.2006 11:35
24100 ziņojumi
А как Вы себе представляете кредиторский учет в данном случае? Вы проводите авансовый счет? Да и получатели аванса будут не кредиторами, а дебиторами.
Martinas
Martinas 17.07.2006 12:03
38532 ziņojumi
Платежка как раз и является документом, на основании которого отчислен предналог. Счет на аванс никак не может быть документом, по которому отчисляется предналог

До 01.05.2004 так оно и могло быть, но уж третий год, как в ЕС живём, так что не стоит отставать от жизни и от изменений в законодательстве.
Tt7
Tt7 17.07.2006 12:16
37863 ziņojumi
Сорри, проморгала, что счета авансовые.
Makssoft
Makssoft 17.07.2006 13:34
24100 ziņojumi
Вчера неграмотно написала проводки -

1. Оплата Д 2190 К 2620 - сумма 100%(вместе с НДС)

Д 5721 К 2394 - 18% от суммы

2. Получили услугу или товар

Д 7... К 5310

Д 5721 К 5310

3. Закрытие аванса

Д 5310 К 2190 - 100 %

4. НДС "сторно" Д 2394 К 5721 - 18 %
Irisenka
Irisenka 18.07.2006 10:07
220 ziņojumi
Разбираю старые темы по авансовым проводкам и не могу прийти к правильному решению. Если делать, как предлагает Irisenka, и так же рекомендует СГД в методике, то и декларации НДС сумма проходит три раза, два в предналог и один в начисленный НДС.(У меня так получается). Надо все вручную искать и исправлять, а если авансов много, полная каша получается.

А если так

оплачен авансовый счет Д 2190 К 2620 118,-

Д 5721 К 2190 18,-

получена накладная Д7110 К 2190 100,-
Irina_8ko
Irina_8ko 18.08.2006 16:46
2767 ziņojumi
или я всегда делала так

Д 2190 К 2620 100,-

Д5721 К 2620 18,-

накладная Д 7110 К 2190 100,-
Irina_8ko
Irina_8ko 18.08.2006 16:54
2767 ziņojumi
Да, мне тоже все это оччень не нравится. Поэтому я с авансов предналог не отчисляю.
Iriss
Iriss 18.08.2006 18:11
12893 ziņojumi
"то и декларации НДС сумма проходит три раза, два в предналог и один в начисленный НДС.(У меня так получается)."

А почему у Вас так получается? В декларацию НДС попадает один раз при оплате аванса. А когда проводите накладную, НДС корректируется проводкой по закрытию аванса и по счёту НДС 0 выходит, ничего в декларацию не попадает.
Makssoft
Makssoft 18.08.2006 18:26
24100 ziņojumi
На всякий случай, хоть Ваш,Makssoft, вопрос не мне. Я имела ввиду не декларацию, а оборотку.
Iriss
Iriss 18.08.2006 18:36
12893 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.