Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
ZALKTIS un PVN
Kurā kontā visslabāk uzkrāt PVN, un pēc tam to apmaksāt valstij, un lai deklarācijā tas nepaliktu
Atbildes (14)
kāpēc tāds jautājums? Kādu kontu ieviesīsiet tādā uzkrāsiet PVN. Es lietoju kontu 5721 vispārējā kārtībā un 57219 PVN darījumos ar kokmateriāliem. Pie apmaksas samaksātais PVN uzrādīsies PVN1 pārskatā, bet to ar mīnusa zīmi manuāli var izņemt vai arī otrs variants ir maksājuma uzdevuma, ar kuru ir samaksāts PVN budžetā, datumu pārcelt uz nākošo mēnesi - izdrukāt atskaiti un tad maskājuma uzdevumu datumu atlikt atpakaļ kā bija, tad deklarācijā nemaisīsies samaksātais budžetā PVN.
Paldies Cleo es ari gaidiju no Jums kadu atbildi. Kad darbu sac pirmo reizi ir ari stulbi jautajumi, atvainojos par to.
Es pārskaitīto PVN grāmatoju pilnīgi atsevišķā 5721... subkontā, un tādejādi tas nemaz neskar deklarācijai pesaisīto kontu D un K.
ļoti patīk Jūsu skaidrojumi, saprotami un vienkārši, paldies
nezinu vai atsevišķs subkonts ko īsti maina, PVN es kontrolēju pēc virsgrāmatas atlikuma, tāpēc ērtāk man ir budžetā samaksāto PVN grāmatot tajā pašā kontā kur priekšnodokli, tad konta atlikums norāda cik ir maksājams budžetā vai cik no budžeta ir saņemams atpakaļ. Lai šis PVN nejauktos pa deklarācijas pielikumu, tad vienkārši uz deklarācijas drukāšanas brīdi, pamainu MU datumu, tad deklarācijā viss iet čikiniekā. Kad izdrukāts un pārbaudīts, tad atlieku atpakaļ MU datumu kāds bija. Līdz ar to nav nepieciešams atsevišķs uzskaites konts un pēc virsgrāmatas ir redzams konta reālais atlikums.
Frosja, viss kārtībā, es arī ar Zalkti strādāju tikai gadu. Atvēru sev izmēģinājuma versiju un visus eksperimentus veicu tajā, tad pārbaudu vai viss iet kā man vajag un attiecīgos kontus piesaistu atiecīgajām atskaitēm, tādā veidā saliku arī kontus avansa maksājumiem, jo arī tādi man bieži ir un deklarācijā ir jāuzrāda.
Я в Залктисе тоже провожу НДС по одному счету. Из ПВН 1 просто отнимаю сумму уплаченного налога. Дело в 30 секунд.
Interesanti vai lidz šim tā arī nav nekads elegantaks risinajums šai problemai atradies? Kaut kaa datuma mainišana vai summas manuala pieskaitishana liekas tads galigi "manuals" risinajums...
А я использую разные счета для ПВН, поэтому мне не надо перед распечатыванием что-то исправлять, а потом вертать взад. Хотя разные счета я завела не для этого изначально. Вычитала такие рекомендации в "бухгалтерии и экономике" года три назад, все так и сделала по их советам. Мне нравится, и отчеты формировать удобней.
Я думаю, что каждый найдет для себя приемлемый вариант.
Man vairāk patīk variants ar subkntu. PVN uzskaitu 5721, bet budžetā samaksāto 57211. Nekādus datumus nav jāpārliek un atlikums vienmēr pārbaudāms (kad skatās konta atlikumu uzliek ķeksi , lai rāda ar visiem subkontiem). Gada beigās no 57211 pārgrāmatoju atlikumu uz pamatkontu 5721 un sanāk viss OK.
Es arī izdarīju tieši tā kā Frezy.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture