Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
" Транзитные счета"
Просветите!!!
Полученные счета проводим как "транзит"на всю сумму,не выделяя PVN
,т.к. потом выставляем счета жильцам. Предналога нет. Не понимаю, почему нельзя выделять предналог, ведь поставщику счета опачивает фирма, а не жильцы. Запуталась совсем!!! Может кто обьяснит?
Atbildes (14)
А выделяйте предналог, но и жильцам с налого выставляйте.Легче стало?
Определитесь сначала, как будете платить НДС: в обычном порядке или в особом для домовладельцев.
В первом случае будут облагаемые сделки и предналог. Во втором случае не будет облагаемых сделок, но не будет для них и предналога.
Чтобы снимать предналог и не платить НДС самим не бывает.
Предналог нельзя отсчитывать, т.к. в Вашем случае он идёт на обеспечение необлагаемых сделок. Если бы выставляли жильцам с ПВН - тогда бы шёл в обеспечение облагаемых сделок и можно было бы отсчитывать.
Так ведь включаем ПВН в счета, только не выделяем отдельной строкой (бабушки очень нервничают)
ПВН в декларацию выдергиваем из всей суммы.
В ПВН декларации тоже показываете?
Так вы получается еще и сверху свой ПВН накручиваете?
Мне кажется, что было-бы проще относить на Д 71,5721- К 53 полученные счета, Д 23-К 61,5721 -выставленные. Разве так не проще?
ПВН в декларацию выдергиваем из всей суммы.
А по какой ставке?
Че-то не догоняю.
Высчитываем "вручную", потом в программу загоняю как aprēķ. PVN.D 23XX K 5721
Tak delal pred.buh Ja zaputalasj i ne vizu jasnoj kartini-gde sidit PVN.
И вы их указываете в ПВН декларации как ПВН с реализации? Если да, то по счетам имеете право снять предналог. Иначе получается, что ПВН вы платите 2 раза,1-поставщику и 2-й в бюджет. Как концы с концами сводите?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture