Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Imports - grāmatojumi
Saņēmām preces no ASV. Kā pareizi jāiegrāmato invoice un VAD uzrādītie nodokļi? Kur tie jāatspoguļo deklarācijā? 52. un 61. aile? Un vai ar deklarāciju jāiesniedz VAD kopija?
Atbildes (8)
71..(21..) / 53.. invoice (ASV -LVL pēc LB kursa)
5721 / 57..(PVN imports) pēc VAD deklarācijas , kad PVN apmaksa budžetā - 61 aile deklarācijā PVN)
57../2620 - samaksats PVN (Valsts Kase)
Ko darīt ar PVN grāmatojumiem, ja samaksāts par preci janvārī, bet prece saņemta februārī?
Если заплатили в третьи страны аванс, проводки по НДС только при оплате на границе.
Tātad, maksājot avansu, es grāmatoju vienkārši D219 K2620 bez PVN un februārī, saņemot preci, grāmatoju D7120 K2190; D5721 K5721?
D5721 K5721 - за товар этто вряд ли, такая проводка может быть только в случае растаможки ОС, если товар, то просто Д572Х К262Х, если не будете оформлять отложенный ПВН, но на товар это практически не возможно.
Un to PVN pēc VAD deklarācijas, ko grāmatoju, norādu deklarācijas 62. ailē februārī?
Tas bija tas, ko domāju. Liels paldies. Tagad viss kļuvis daudz maz skaidrāks.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture