Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
atvainojiet par stulbu jautaajumu Uz tēmu sarakstu
atvainojiet par stulbu jautaajumu
jau iepriekš rakstīju par vienu problēmu un gribēju zināt tādu lietu. ja grāmatvede man savus papīrus un bilanci atdeva uz 31.06.06, bet nebija kaadu laiku iegraamatojusi darbiibas lietuvas bankaa, vai es driikstu šīs darbības iegrāmatot ar augusta datumiem, lai nejauktu vinjas iedotos kontu atlikumus un bilanci, vai man tie jaagraamato ar iistajiem datumiem piemeeram martu?
Atbildes (3)
Если не хотите переделывать ее регистры, то ничего и не остается как граматать текущим числом. В бухучете вообще ничего не делается задним числом. Это уже с компьютерами разбаловались.
Составьте бухправку и граматуйте позже. Если еще и налоги появятся, то декларации придется исправлять за месяцы, в которых налоги должны быть.
atdeva uz 31.06.06, и где же вы такое число взяли?
pirms tam bija graamatvediibas firma un 31.07.06. (atvainojos pirms tam sajaucu par 1 meenesiuznjeemums paartrauca sadarbiibu ar vinjiem, tad nu es saaku no augusta, bet shis ir mans pirmais meegjinaajums graamatvezha lomaa, tapeec vveel daudz ko maacos.
paldies par atbildi. un jauku sievieshu dienu.
un kaa buutu jaasagatavo taa бухправкa?;-)
Tā бухправкa ir grāmatvedības izziņa.
Firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
Grāmatvedības izziņa Nr.2007-1
Nr.p.k.
Darījuma saturs
Darījuma summa - Ls
Debeta konts
Kredīta konts
Grāmatvedis
Datums
Iegrāmatojuma Nr.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture