Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN до регистрации плательщиком Uz tēmu sarakstu
Atbildes (13)
в декларации в обычном порядке,я сдавала вместе с первой декларацией еще инвентаризационный акт - по товарам которые закуплены для облагаемых сделок ( но непозднее чем 1 год )
статья 10 части 1.4; 1.5; 1.6;1.7
До регистрации Ведем учет полученных товаров и услуг, которые используются для своих облагаемых сделок.
Облагаемое лицо, после регистрации в регистре облагаемых лиц вместе с первой налоговой декларацией подает инвентаризационный список остатков существующих товаров (если они приобретены не ранее 12 месяцев) и список услуг с подписью лица, имеющего право подписи (зафиксировано в регисте предприятий.
Читайте закон, там все подробно сказано. Не буду много писать. так там ну очень много нюансов.
До регистрации Ведем учет полученных товаров и услуг, которые используются для своих облагаемых сделок.
Облагаемое лицо, после регистрации в регистре облагаемых лиц вместе с первой налоговой декларацией подает инвентаризационный список остатков существующих товаров (если они приобретены не ранее 12 месяцев) и список услуг с подписью лица, имеющего право подписи (зафиксировано в регисте предприятий.
Читайте закон, там все подробно сказано. Не буду много писать. так там ну очень много нюансов.
Lubova_k 03.04.2007 14:14
91 ziņojums
91 ziņojums
т.е. надо провести инвентаризацию на дату регистрации ПВН плательщиком и приложить акт к декларации? И раз у нас поставка с ЕS, то в 50 и 55 строке с расшифровкой в приложении, да?
Ой, пока писала, уже дан ответ:-D Про инвентаризацию теперь понятно. а как отразить в декларации я правильно написала?
До меня тока дошло...что я написала:-O Ведь когда мы получаем товар с ЕС - ПВН -% и потому попадает в 50 и 55 строку декларации. А тут, т.к. мы не были ПВН плательщиками нам выписан инвойс с 18% и теперь чтобы его отнести в предналог, должен показаться похоже в 64 или 67 строке...? Запуталась я
Нигде он не должен показываться и забудьте про него.
В нашей декларации может быть только наш НДС.
Литовский НДС можно было бы требовать у литовцев, но поскольку вы на тот момент не были плательщиками НДС в Латвии, то его вам не вернут.
В нашей декларации может быть только наш НДС.
Литовский НДС можно было бы требовать у литовцев, но поскольку вы на тот момент не были плательщиками НДС в Латвии, то его вам не вернут.
Chto bi ne otkrivatj novuju temku, sproshu v etoj. Do registracii bi PVN za uslugi i osnovnije stredstva. Pole registracii za avgust pervuju deklaraciju podali cherez EDS. Kak bitj s etim spiskom uslug? Ego vmeste s deklar. cherez EDS podatj net vozmozhnosti. Kak bitj? Mozhet po pochte poslatj? Idti chego-to ne hochetsa.
Moshka 17.09.2007 16:16
117 ziņojumi
117 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt