По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN до регистрации плательщиком Uz tēmu sarakstu

PVN до регистрации плательщиком
Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале купили товар в Литве, в инвойсе сумма с ПВН. В марте стали ПВН-плательщиками и теперь мы можем поставить в предналог, что для этого надо и в какой строке декларации за март он должен показаться?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 13:41
1047 ziņojumi

Atbildes (13)

в декларации в обычном порядке,я сдавала вместе с первой декларацией еще инвентаризационный акт - по товарам которые закуплены для облагаемых сделок ( но непозднее чем 1 год )
Lune
Lune 03.04.2007 14:11
192 ziņojumi
но лучше всетаки проконсультироватся в налоговой, и почитать ПВН закон
Lune
Lune 03.04.2007 14:13
192 ziņojumi
статья 10 части 1.4; 1.5; 1.6;1.7

До регистрации Ведем учет полученных товаров и услуг, которые используются для своих облагаемых сделок.

Облагаемое лицо, после регистрации в регистре облагаемых лиц вместе с первой налоговой декларацией подает инвентаризационный список остатков существующих товаров (если они приобретены не ранее 12 месяцев) и список услуг с подписью лица, имеющего право подписи (зафиксировано в регисте предприятий.

Читайте закон, там все подробно сказано. Не буду много писать. так там ну очень много нюансов.
Lubova_k
Lubova_k 03.04.2007 14:14
91 ziņojums
т.е. надо провести инвентаризацию на дату регистрации ПВН плательщиком и приложить акт к декларации? И раз у нас поставка с ЕS, то в 50 и 55 строке с расшифровкой в приложении, да?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:20
1047 ziņojumi
Jā.
Ilma
Ilma 03.04.2007 14:22
30495 ziņojumi
Да
Lune
Lune 03.04.2007 14:25
192 ziņojumi
Ой, пока писала, уже дан ответ:-D Про инвентаризацию теперь понятно. а как отразить в декларации я правильно написала?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:25
1047 ziņojumi
Спасибо всем большое!:-)
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:27
1047 ziņojumi
До меня тока дошло...что я написала:-O Ведь когда мы получаем товар с ЕС - ПВН -% и потому попадает в 50 и 55 строку декларации. А тут, т.к. мы не были ПВН плательщиками нам выписан инвойс с 18% и теперь чтобы его отнести в предналог, должен показаться похоже в 64 или 67 строке...? Запуталась я
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 16:59
1047 ziņojumi
Нигде он не должен показываться и забудьте про него.

В нашей декларации может быть только наш НДС.

Литовский НДС можно было бы требовать у литовцев, но поскольку вы на тот момент не были плательщиками НДС в Латвии, то его вам не вернут.
Maija
Maija 04.04.2007 09:49
28223 ziņojumi
Maija, большое Вам спасибо за разъяснение!

А то бы я нагородила...:-O
Ilonika
Ilonika 04.04.2007 20:43
1047 ziņojumi
Chto bi ne otkrivatj novuju temku, sproshu v etoj. Do registracii bi PVN za uslugi i osnovnije stredstva. Pole registracii za avgust pervuju deklaraciju podali cherez EDS. Kak bitj s etim spiskom uslug? Ego vmeste s deklar. cherez EDS podatj net vozmozhnosti. Kak bitj? Mozhet po pochte poslatj? Idti chego-to ne hochetsa.
Moshka
Moshka 17.09.2007 16:16
117 ziņojumi
Nu pozvonite v VID i uznajte, jesli idti daleko
Cerise
Cerise 17.09.2007 21:15
1426 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.