Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
it kā avanss..
Bija tā ka 2005. gadā firmai nepareizi izrakstījām rēķinu par pakalpojumiem un PVN pareizi- bet kopsummu nepareizi - lielāku, bilancē attiecīgi ieliku kā avansu, bet tagad domāju kā lai to noraksta jo īsti avanss tas nav - PVN par viņu nav rēķināts un it kā tad jānoņem no pakalpojuma summas un pēc tam jārēķina PVNs? vai tā būs pareizi?
Atbildes (7)
Išti nesaprotu, bet izrakstītos avansa rēķinus grāmato tad, kad nauda ir saņemta un PVN arī uzskaita par saņemtiem avansiem.
Naudu mēs tiešām saņēmām, tikai PVN neaprēķinājām... Nepareizi izrakstījām rēķinu,bilancē nevar atstāt to summu, un nesaprotu kā lai to noraksta...
Ja ir izrakstīts avansa rēķins un nauda ir saņemta, tad PVN vajadzēja no šīs summas samaksāt bužetā.
Ja esat saņēmuši par daudz, atliek uzskatīt, ka starpība ir nepareizi (kļūdaini) ieskaitīta. Aizskaitiet atpakaļ to lieko summu, un varēsiet skaidrot, kāpēc neaprēķinājāt PVN. Tikai Jūsu izrakstītais rēķins laikam gan būs "jāpielabo". Citu variantu neredzu. Nepārtaisīsiet taču 2005.gadaPVN deklarāciju, vai ne?
Paldies. Bet vai būs pareizi to atstāt bilancē 2006. gadā kā avansu? Jo 2006. gadā mēs neatmaksājām.
Neatstājiet kā avansu. Atstājiet rindā "Pārējie kreditori".
paldies
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture