Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kompensācija no ārzemēm
Ārzemju sadarbības partneri sāk pārskaitīt mums kompensāciju katru mēnesi noteiktu summu mūsu firmas izdevumiem. Vai mums no šīs summas jāmaksā kādi nodokļi? Un kā preizi grāmatot, likt K 6580 "Papildus ieguldījumi un citi ieņēmumi" vai tomēr 8140 "Ziedojumiem pielīdzināmi ieņēmumi"? varbūt 8190 citi ieņēmumi? Gaidīšu padomus, paldies!
Atbildes (3)
Зависит от того, с какой такой радости вам компенсируют часть затрат. Если по экономической сути эти затраты осуществлены в пользу ваших зарубежных партнеров (реклама производимых ими товаров, например), то проводите эти суммы на 6... и они будут учитываться при расчете налога на прибыль. Других налогов не будет. Если же они просто по доброте душевной решили вам помочь, то проводите на 8... В принципе тут тоже налогов кроме подоходного с предприятий не будет, однако ВИД может прицепиться к этим суммам (посчитать их оплатой за какие-либо услуги) и тут уже возможны варианты с ПВН...
Laikam pirmais varinats - mēs pārdodam viņu preces, par to viņi mums dod kompensāciju mūsu izdevumiem. Bet tā mums nav jētērē speciāli reklāmai, varam apmaksāt gan telefonu, gan transporta izd. Kā samaksa par pakalpojumiem tā nav domāta (tie būs % no peļņas un tas jāapliek ar PVN??). Tātad šo lieku uz 6... pilnu summu?
Думаю, что ответ скорее да при грамотно составленном договоре.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture