Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN
Labrīt!
Gribēju jautāt Jūsu viedokli šadā jautājuma.Klients veicis priekšapmaksu 2007.gadadecembri,un šajā mēnesī ir noziņots ari pvn.šobrīd ir tā ka daļa avansā samaksātā nauda ir jaaatgriež atpakaļ klientam.Kapareizi būtu darīt ar pvn? precizēt 2007.gadadecembri?Vai labāk koriģēt tagad,kad atgriežam šo naudu?
Atbildes (7)
Rakstiet kredītrēķinu un tad arī koriģējiet.
Nu bet atgriezīsiet avansu taču šogad..... Avansa atgriešanu Jums vajag atspoguļot PVN deklarācijā tanī mēnesī, kad tas notika.
Aiga.o
Bet kā ar grāmatojumiem izrakstot rēķinu?Tie jau nav ieņemumi?
Kā Jūs grāmatojāt saņemto avansu?
Aigo.o
kad samaksā:
2620/5210
2390/5721(PVN)
Izraksta PPR
2310/6110
2310/5721
Pārgramatojums:
5210/2310
5721/2390
Es saņemtos avansus grāmatoju šādi:
D2620 K5210
D5210 K5721
Pārgrāmatojums:
D5210 K2310
D5721 K2310
Un par klientu runājot -jāatgriež klientam nauda un jāsamazina ieņēmumi:
D6110 K2620
D5721 K2620
Aiga.o
Paldies par info
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture