Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN deklarācijā, saņemtie avansi Uz tēmu sarakstu
PVN deklarācijā, saņemtie avansi
Ja saņemu avansu par darījumu ar 0%, 500 USD novembrī (230 LVL pēc kursa), bet darījums būs janvārī 500 USD (teiksim 233 LVL pēc kursa) Kā ar valūtas svārstībām, vai arī tās ir jaiekļauj PVN deklarācijā janvārī + 3 lvl? Kā ar valūtas pārrēķinu gada beigās par saņemtajiem avansiem?:-<
Atbildes (10)
на конец года переоценить валютные остатки(на 31.12.2008)
Novembrī iekļauju PVN deklarācijā 230 LVL.
PVN tiek aprēķināts no saņemtā avansa. Kursa svārstības Jums iznāks dzēšot 231. ar 521. un tas nekādu pVN neietekmē. Jebkurām saistībām valūtā ir uz gada beigām jāpārrēķina val.kursastarpība.
Nevajag jaukt visu kopā vienā čupā.
Prasības PVN deklarācijai kā parasti par saņemto avansu apjomu.
Pārlasiet saistošos MK noteikumus par {VN dekl. aizpildīšanu.
Pārrēķināt ta jā, bet vai pārrēķina rezultāti jaiekļauj PVN deklarācijā? Ja neiekļaus nesaies kopā neto apgrozījums un PVN deklarācija, ko tagad bauda VID.
"nesaies kopā neto apgrozījums un PVN deklarācija" - а где написано, что они должны сходиться? Разве ПВН облагаемый объект это только нетто-оборот?
Martinas Kas tad īsti ir darījuma vērtība manā gadījumā 230 vai 233 lati?
Та сумма, которая была первоначально. Валютная разница будет относится только к расчетам с партнёрами, и ПВН она никак не затрагивает.
В ПВН декларации отразится только сумма 230 LVL pēc kursa в ноябре. В январе при зачёте аванса в латовом эквиваленте будет нулевая сумма, если Вы начислите курсовую разницу.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture