Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
возврат товара и декларация по ндс Uz tēmu sarakstu
Leni2 12.05.2004 13:30
265 ziņojumi
265 ziņojumi
Atbildes (14)
Полагаю, что за апрель декларация заполняется по-старому, т.е. отчисляете предналог (как за полученный товар) и одновременно показываете его к уплате как коррекцию.
В мае показываете получение другой накладной (и предналог).
В мае показываете получение другой накладной (и предналог).
П.162 методички по НДС. В графе 23 сумма предналога за вычетом НДС по возвратной накладной.
Inst 12.05.2004 13:44
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Простите, но я немного ошиблась-товар получен в марте и предналог списан в мартовской декларации, возвратная накладная - в апреле, а новая - в мае. Если в апреле надо сделать коррекцию то ее делвют по строке 30?
Leni2 12.05.2004 13:45
265 ziņojumi
265 ziņojumi
Тогда в 12 НДС из возвратной накладной. Но методичку почитайте, там все разжовано.
Inst 12.05.2004 13:46
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Наконец-то и в моем компьютере появилась функция проверки.:-D
Inst 14.11.2008 11:05
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Talina
сообщений: 88 14.11.2008 10:47
Девочки а кто знает надо ли коррекцию показывать в пиеликумсе?
Коррекцию из какой строки декларации?
сообщений: 88 14.11.2008 10:47
Девочки а кто знает надо ли коррекцию показывать в пиеликумсе?
Коррекцию из какой строки декларации?
Inst 14.11.2008 11:06
nav ziņojumu
nav ziņojumu
надо
Inst 14.11.2008 11:08
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt