Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Тяжелый случай с НДС.
В декабре прошлого года был выписан авансовый счет со ставкой НДС 18проц., они оплатили в посл. день декабря, деньги пришли в начале января - как быть с НДС - приходовать со ставкой 21% или 18%? Если 21% - переделывать счет? Заранее спасибо.
Atbildes (9)
Kas tur par "Тяжелый случай" ?!!!
Ja ir samaksāts decembrī, tād arī tāda PVN likme, kāda decembrim pienākas!!!
Bet kur janvāra PVN dekl. jānorāda realizācija ar 18%??
Lasiet
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187065
un labi būs.
Nu redzēju es to deklarāciju un grozījumus, nu nav tur vispār cipara 18 proc.
Šausmīgas šausmas!!!
Bez cipariem arī vēl ko uzdrošināties lasīt?
3.13.1 52.rindasmatemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu pārejas periodā, mainoties nodokļa likmei;".
u.c.
Nu ja var nesakrist, tad skaidrs.
Paldies labiem grāmatvežiem.:-)
Arī izlasīju, ka var nesakrist!! Bet kaut kā nesaprotami ka man realizācija ar 18 %-tiem jāliek tur pat kur realizācija ar 21%-tu!! Vienkārši es no sākuma biju sapratusi, ka dekl.būs gan jaunās gan vecās rindas, bet ka nu nav, tad nav!!! Ka tik pēc tam VIDs atkal neliek skaidrot kāpēc tas ir tur un tas te!!
Uz to vienmēr ir jābūt gataviem.
Tieši tāpēc viss jālasa pilnībā un jārīkojas adekvāti.
Citādi - kā vērtēs Jūs, kas te pirms laika mēģina klasificēt citus, kas atbild Jums?!!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture