Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN только приоплате Uz tēmu sarakstu
Atbildes (118)
Вот я сейчас адын умный весч скажу, только вы не обижайтесь - правильно, когда с мозгами шефы работают и ПВН не считают доходом, по принципу - беру чужое, а отдаю всегда своё. Дано право на отчисление предналога - пользуйтесь, не ваш это налог изначально, нечего и сокрушаться по поводу его возврата.
А по возврату , т.б., кредитному счёту всегда тот, кто возвращает должен его отражать в декларации по 57-й строке.
А по возврату , т.б., кредитному счёту всегда тот, кто возвращает должен его отражать в декларации по 57-й строке.
Как я понимаю, в момент возврата товара у возвращающего ещё есть право на предналог, т.е. на +. А сам возврат с -.Т.е. в результате возвращающий ничего не потеряет.
Чет я не согласна, если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего...
Inst 12.03.2009 15:27
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Tt7
Ваши слова да Богу в уши- Innakr gadījums ir šefa šizofrēnija- tikai sarežģa grāmatveža darbu- visiem vadītājiem ir jāsaprot, ka PVN NAV TAVS jau sākotnēji.
Ваши слова да Богу в уши- Innakr gadījums ir šefa šizofrēnija- tikai sarežģa grāmatveža darbu- visiem vadītājiem ir jāsaprot, ka PVN NAV TAVS jau sākotnēji.
Dinaro 12.03.2009 15:27
8241 ziņojums
8241 ziņojums
Tt7, так я обрисовала ситуацию:
Шеф при закрытии прошлой фирмы столкнулся с большим возвратом товара и в результате был вынужден перечислить в бюджет большую сумму ПВН. Вот теперь осторожничает. А я хочу понять ситуацию, как правильно при всём этом правильно сделать.
Шеф при закрытии прошлой фирмы столкнулся с большим возвратом товара и в результате был вынужден перечислить в бюджет большую сумму ПВН. Вот теперь осторожничает. А я хочу понять ситуацию, как правильно при всём этом правильно сделать.
Inst
ziņojumu: 39273 12.03.2009 15:27
Чет я не согласна, если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего...
-----------------
Liek taču tikai to, ko savulaik atskaitīja priekšnodoklī. Kā Jūs varat likt korekcijā to, ko Jūs neesat atskaitījusi. Pie tam ka Innakr gadījumā priekšnodoklī liek tikai APMAKSĀTO- tātad atgriež NEAPMAKSĀTO par ko priekšnodoklis NAV atskaitīts. IMHO
ziņojumu: 39273 12.03.2009 15:27
Чет я не согласна, если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего...
-----------------
Liek taču tikai to, ko savulaik atskaitīja priekšnodoklī. Kā Jūs varat likt korekcijā to, ko Jūs neesat atskaitījusi. Pie tam ka Innakr gadījumā priekšnodoklī liek tikai APMAKSĀTO- tātad atgriež NEAPMAKSĀTO par ko priekšnodoklis NAV atskaitīts. IMHO
Dinaro 12.03.2009 15:31
8241 ziņojums
8241 ziņojums
Innakr, осторожность, конечно, дело не последнее в бизнесе, но когда она чрезмерна - один геморрой получается. А как правильно, я уже написала.
Так, а теперь посмотрели внимательно на тот документ, по которому возврат пошёл? Что там указано в строке сумма налога? И как вы предалаете с ним поступить? Это ваша святая обязанность, указать, что сумма эта в бюджет предусмотрена, а не поставщику, а то, что у кого-то шефы слишком таупигие, так скупой платит дважды.
Vai Jūs no tās atgrieztās preces PVN atskaitījāt priekšnodoklī?
Dinaro 12.03.2009 15:36
8241 ziņojums
8241 ziņojums
Innakr
сообщений: 572 12.03.2009 15:34
Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
на мой взгляд не надо
сообщений: 572 12.03.2009 15:34
Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
на мой взгляд не надо
Inst 12.03.2009 15:37
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Inst
ziņojumu: 39278 12.03.2009 15:37
Innakr
сообщений: 572 12.03.2009 15:34
Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
на мой взгляд не надо
--------------------------
Es arī domāju, ka nevajag, ja par atgriezto preci agrāk nav ņemts vērā priekšnodoklis. IMHO.
ziņojumu: 39278 12.03.2009 15:37
Innakr
сообщений: 572 12.03.2009 15:34
Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
на мой взгляд не надо
--------------------------
Es arī domāju, ka nevajag, ja par atgriezto preci agrāk nav ņemts vērā priekšnodoklis. IMHO.
Dinaro 12.03.2009 15:38
8241 ziņojums
8241 ziņojums
Я ещё ничего не делала. Я только изучаю ситуацию, как всё правильно оформлять с пожеланиями руководства. Когда-то давно ПВН отчисляли только при оплате и при возврате неоплаченного товара, дай Бог памяти, в декларацию ПВН ничего не ставили.А как сейчас - выясняю.
если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.
Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.
to Tt7
Par kādu PVN korekciju no preces saņēmēja puses var būt runa, ja viņš atgriež preci par kuru PVN NAV atskaitīts savulaik kā priekšnodoklis. Tas nozīmē, ka PVN kā priekšnodokli atskaitām tikai par apmaksāto preci un vēl valstij esam parādā par atgriezto preci, kaut gan savulaik par šo preci PVN priekšnodoklī neatskaitījām- muļķīgi sanāk.
Par kādu PVN korekciju no preces saņēmēja puses var būt runa, ja viņš atgriež preci par kuru PVN NAV atskaitīts savulaik kā priekšnodoklis. Tas nozīmē, ka PVN kā priekšnodokli atskaitām tikai par apmaksāto preci un vēl valstij esam parādā par atgriezto preci, kaut gan savulaik par šo preci PVN priekšnodoklī neatskaitījām- muļķīgi sanāk.
Dinaro 12.03.2009 15:46
8241 ziņojums
8241 ziņojums
Значит, пользуемся правом на предналог и в декларации на предналог с + , и одновременно (-) сам возврат.Так?
Zeida, да закону по-барабану, оплачен он у Вас и отчислен, или не оплачен и не отчислен, Вы обязаны выписать накладную на возврат в соответствии всем требований 8-й статьи, и по этой накладной Вы уже будете получателем той оплаты, а соответственно и получателем налога, а обязанности плательщика ПВН прописаны в 12-й статье.
Девочки, извините за занудство. Просто я хочу чётко и ясно прояснить ситуацию.Я знаю, что лучше сразу пользоваться правом на предналог, но шеф обжегшись теперь на воду дует.И это его право.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt