По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN только приоплате Uz tēmu sarakstu

PVN только приоплате
Новый шеф решил отчислять PVN в priekšnodoklis только при оплате счетов и накладных.Немного затормозила: 1.Если оплачивается часть накладной - ПВН пропорционально оплате или после окончательного расчета? 2. Если возврат ранее полученного товара - то в 57 и 67 строки декларации? Подскажите, пожалуйста.
Innakr
Innakr 12.03.2009 13:56
782 ziņojumi

Atbildes (118)

Вот я сейчас адын умный весч скажу, только вы не обижайтесь - правильно, когда с мозгами шефы работают и ПВН не считают доходом, по принципу - беру чужое, а отдаю всегда своё. Дано право на отчисление предналога - пользуйтесь, не ваш это налог изначально, нечего и сокрушаться по поводу его возврата.

А по возврату , т.б., кредитному счёту всегда тот, кто возвращает должен его отражать в декларации по 57-й строке.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:22
37863 ziņojumi
Как я понимаю, в момент возврата товара у возвращающего ещё есть право на предналог, т.е. на +. А сам возврат с -.Т.е. в результате возвращающий ничего не потеряет.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:23
782 ziņojumi
Ну так а я о чём, никто ж не запрещает провести счёт позже.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:26
37863 ziņojumi
Чет я не согласна, если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего...
Inst
Inst 12.03.2009 15:27
nav ziņojumu
Tt7

Ваши слова да Богу в уши- Innakr gadījums ir šefa šizofrēnija- tikai sarežģa grāmatveža darbu- visiem vadītājiem ir jāsaprot, ka PVN NAV TAVS jau sākotnēji.
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:27
8241 ziņojums
Tt7, так я обрисовала ситуацию:

Шеф при закрытии прошлой фирмы столкнулся с большим возвратом товара и в результате был вынужден перечислить в бюджет большую сумму ПВН. Вот теперь осторожничает. А я хочу понять ситуацию, как правильно при всём этом правильно сделать.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:30
782 ziņojumi
Inst

ziņojumu: 39273 12.03.2009 15:27

Чет я не согласна, если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего...

-----------------

Liek taču tikai to, ko savulaik atskaitīja priekšnodoklī. Kā Jūs varat likt korekcijā to, ko Jūs neesat atskaitījusi. Pie tam ka Innakr gadījumā priekšnodoklī liek tikai APMAKSĀTO- tātad atgriež NEAPMAKSĀTO par ko priekšnodoklis NAV atskaitīts. IMHO
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:31
8241 ziņojums
Innakr, осторожность, конечно, дело не последнее в бизнесе, но когда она чрезмерна - один геморрой получается. А как правильно, я уже написала.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:33
37863 ziņojumi
Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:34
782 ziņojumi
Так, а теперь посмотрели внимательно на тот документ, по которому возврат пошёл? Что там указано в строке сумма налога? И как вы предалаете с ним поступить? Это ваша святая обязанность, указать, что сумма эта в бюджет предусмотрена, а не поставщику, а то, что у кого-то шефы слишком таупигие, так скупой платит дважды.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:36
37863 ziņojumi
Vai Jūs no tās atgrieztās preces PVN atskaitījāt priekšnodoklī?
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:36
8241 ziņojums
Innakr

сообщений: 572 12.03.2009 15:34

Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???

на мой взгляд не надо
Inst
Inst 12.03.2009 15:37
nav ziņojumu
Inst

ziņojumu: 39278 12.03.2009 15:37

Innakr

сообщений: 572 12.03.2009 15:34

Так что получается: если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???

на мой взгляд не надо

--------------------------

Es arī domāju, ka nevajag, ja par atgriezto preci agrāk nav ņemts vērā priekšnodoklis. IMHO.
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:38
8241 ziņojums
Я ещё ничего не делала. Я только изучаю ситуацию, как всё правильно оформлять с пожеланиями руководства. Когда-то давно ПВН отчисляли только при оплате и при возврате неоплаченного товара, дай Бог памяти, в декларацию ПВН ничего не ставили.А как сейчас - выясняю.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:41
782 ziņojumi
если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???

Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:41
37863 ziņojumi
to Tt7

Par kādu PVN korekciju no preces saņēmēja puses var būt runa, ja viņš atgriež preci par kuru PVN NAV atskaitīts savulaik kā priekšnodoklis. Tas nozīmē, ka PVN kā priekšnodokli atskaitām tikai par apmaksāto preci un vēl valstij esam parādā par atgriezto preci, kaut gan savulaik par šo preci PVN priekšnodoklī neatskaitījām- muļķīgi sanāk.
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:46
8241 ziņojums
Значит, пользуемся правом на предналог и в декларации на предналог с + , и одновременно (-) сам возврат.Так?
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:46
782 ziņojumi
Zeida, да закону по-барабану, оплачен он у Вас и отчислен, или не оплачен и не отчислен, Вы обязаны выписать накладную на возврат в соответствии всем требований 8-й статьи, и по этой накладной Вы уже будете получателем той оплаты, а соответственно и получателем налога, а обязанности плательщика ПВН прописаны в 12-й статье.
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:49
37863 ziņojumi
Innakr, а не проще было бы того товару заказывать столько, что бы потом возвратом не страдать?
Tt7
Tt7 12.03.2009 15:51
37863 ziņojumi
Девочки, извините за занудство. Просто я хочу чётко и ясно прояснить ситуацию.Я знаю, что лучше сразу пользоваться правом на предналог, но шеф обжегшись теперь на воду дует.И это его право.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:53
782 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.