По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Авансовый платёж и НДС декларация Uz tēmu sarakstu

Авансовый платёж и НДС декларация
Получила авансовый платёж от клиента, который облагается НДС-0 %. Надо ли его отражать в НДС декларации ?

Спасибо.
Lena_s
Lena_s 17.03.2009 11:10
140 ziņojumi

Atbildes (5)

если из ЕС, то надо обязательно.
Irena22
Irena22 17.03.2009 11:11
42998 ziņojumi
Ирен, а если не из ЕС?
Iriss
Iriss 17.03.2009 11:14
12893 ziņojumi
А вот если не из ЕС, а например, из третьих стран, то слышала два противоречивых мнения: надо - не надо.
Irena22
Irena22 17.03.2009 11:17
42998 ziņojumi
У меня из 3 стран? Читаю закон статья 8 (2) Получение услуги произошло, если услуга получена или вознаграждение за услугу уплачено авансом.

А в правилах 933 пункт 160-при получении авансового вознагражденмя уплачивается в бюджет в том периоде, в котором получен аванс. Правда у меня 0%, но не могу найдти отражается в декларации или нет
Lena_s
Lena_s 17.03.2009 11:25
140 ziņojumi
По авансам из третьих стран всё очень просто, если экспортная поставка осуществляется в течении 6-ти месяцев после получения аванса и наличиствует таможенная декларация, в ПВН декларации эта сумма будет отражаться в том периоде таксации, когда эта таможенная декларация оформлена и экспорт состоялся. Ежели поставка не состоялась в течении полугода и аванс не возвращается, то в ПВН декларацию эта сумма должна отражаться в том месяце, когда получен аванс и с 21%.
Tt7
Tt7 17.03.2009 13:10
37863 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.