Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Atskaites jāpārtaisa:(
Tā kā mums ir jauns uzņēmums, tad nolēmām atskaitīt priekšnodokli pēc rēķina datuma.
Atskaites jau nodevu, bet šodien Falck apsargs atsūta rēķinu ar 31.05.2004.
Vai tiešām jāpārtaisa? Vai ir kādas citas idejas?
Atbildes (6)
НУ и куда вы спешили, спрашивается:)? Не думаю, что обязательно переделывать, напишите бух. справку о том, что счет пришел позже сдачи декларации, поэтому он будет включен в июньскую декларацию. В конце концов хуже вы только себе сделали (позволили бюджету ещё лишний месяц попользоваться вашими денежками:)
Bet kapēc nepārtaisīt? Ja priekšnodokļa summa ir ievērojama, tad noteikti ir iemesls pārtaisīt atskaiti.
Ну судя по тону вопроса, человек не хочет этого делать и спрашивает, обязательно ли это делать. Ответ - нет, не обязательно. И сомневаюсь, что от Фалька могут быть счета с "серьезным" предналогом (их типовые счета редко превышают сотню за месяц)
Nē mums ir baigi lielais reķins (910 ls), bet problēma, ka VID atrodas citā rajonā.
Kā Jūs pieredzējušie grāmatveži darītu manā vietā? P.s. Mums jau tāpat PVN pārmaksa (jauns uzņēmums).
Casy, priekšnodoklī var iekļaut 3 gadu laikā , realizāciju obligāti jāuzrāda pārskata periodā, bet to, ka neiekļāvāt priekšnodoklī šai mēnesī VID jums nepārmetīs, jūs to varat iekļaut arī nākošā mēnesī.
Paldies Jums saulītes par atsaucību!
Laikam nepārtaisīšu. Ja pārāk bieži pārtaisa, man liekas, ka VIDs sāk šķībi skatīties...
Nu re gribēju ātrāk atskaites sataisīt un nodot-gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr:))))
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture