Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Платежки - НДС .
Если НДС отчисляется в предналог по факту ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА или УСЛУГИ (на основании счета или накладной), то в платежках НДС можно не указывать?
Atbildes (12)
maksājuma uzdevumā norāda dokumentu uz kā pamata notiek naudas pārskaitījums, respektīvi par to un to pēc PPR sērija numurs no datuma,
t.skPVN summā LVL. Tas nemaz tik daudz laika neaizņem.
А где сказано, что надо указывать НДС?
Kk, mozhete koneshno neukazivatj, toljko razve eto tak trudno ilji mnogo vremenji zanjimajet?
Причем тут много времени или мало (хотя у меня платежей очень много), хочется знать ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО или НЕ НАДО?
Мне кажется, что не нужно, сообщением о НДС в платежке указывается момент отчисления в предналог (по факту оплаты), если это произошло раньше, зачем вводить в заблуждение.
Я не указываю НДС,а только серию и номера накл-х или номера счетов,
В случае, если платить по нескольким накладным в одной платежке нет смысла занимать количество символов необязательной информацией,
А как делают остальные???
Я пишу только номер накладной.
номера накладной недостаточно. Обязательно должна быть серия. В разных сериях одинаковые номера.
Но врятли у одного и того же поставщика окажутся накладные с одинаковыми номерами.
А есть какой-то д-т, регламентирующий, что д.б. указано в платежке или это дело поставщика и покупателя?
Ну так и у счетов на услуги могут совпадать номера! Что в этом страшного?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture