По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Залог и НДС Uz tēmu sarakstu

Залог и НДС
Фирма (А) реализовала продукцию по накладной на общую сумму 7000,00 лат. фирме (Б). При реализации фирма (А) уплатила в бюджет НДС и заключила договор коммерческого залога. Фирма (Б) не выполнили свои требования и на основании закона О коммерческих залогах фирма (А) забрала продукцию для последующей продажи. Нужно ли выписывать возратную накладную фирме (Б), чтобы фирма (А) имела право вернуть себе НДС. И последующая продажа происходит тогда от фирмы (А), которая выписывает опять накладную и оплачивает НДС в бюджет или не выписывается возратная накладная и продажа происходит от фирмы (Б), которая затем расплачивается по долгам с фирмой (А). Может кто сталкивался с такой ситуацией и может помочь разобраться, как правильно оформить данную сделку. Спасибо.
Aktiv
Aktiv 09.10.2009 12:31
241 ziņojums

Atbildes (1)

vienkāršāk būs, ja B izraxtīs atgriešanas PZ, jo tad sitācija dalās 2 darījumos: preču pārdošana un preču atgriešana
Yansis
Yansis 09.10.2009 12:34
666 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.